你好,那你們給他申報了個稅嗎?
老師,我們公司有一位員工的工資社保是放在其他公司申報支付的(對方公司無可申報員工,因此跟老板商量了將我們的員工放在他那申報),但是這筆錢我們后續(xù)要按季度結算給那個公司,沒有發(fā)票之類的票據(jù),請問這筆錢要以什么方式還給對方公司才合規(guī),可以直接公司公賬轉賬嗎?
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報銷了,記賬:借管理費用開辦費貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財務了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報銷,這種情況怎么記賬呢?
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷??梢宰鲞M賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費用類 貸:其他應付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
沒有申報
那不可以的,不能頻繁的報銷,而且如果有差旅費的話,他做不了差旅費,他得做招待費。
我沒說直接對公給員工付,我意思這筆報銷用老板私人賬戶付給他,然后我這邊做賬的時候我直接掛老板往來,不轉給老板,因為對公欠了很多老板個人賬戶錢
這樣也不行嗎?還是說必須從對公報銷給老板,老板就是法人,沒在這個公司交個稅也沒買社保
你好 可以的 可以這么做
意思是對公戶欠老板的錢,老板報銷不用再去轉賬,直接做賬掛往來是吧
是的是的,可以這么做的。