你好,依描述,金額填 305÷1.09=279.81
老師 請問差旅票 可以抵扣0.09的進項 填報的時候我在本期進項稅額明細填報了 但是為什么沒在主表里面顯示著筆進項呢? 主表留底稅額只顯示認證的轉票金額
老師好,員工出差的車票抵扣進項,是票面金額*1.09*0.09計算吧,申報表上面填在哪個位置?
老師您好,增值稅申報附表二的旅客運輸?shù)挚蹜{證的稅額是自己填金額直接能自動出來還是需要自己填寫?
老師,我們是生產型出口企業(yè),在免抵稅退稅申報表上面免抵稅額有7356,是不是要在增值稅申報表上面附加稅上面填寫下,是不是需要繳納附加稅
老師,一般納稅人,稅5%.差額系統(tǒng)開的差額發(fā)票.金額1000扣除額800,票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52,我申報表怎么填寫銷售額,按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫銷售額
現(xiàn)在股權轉讓,資產負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉出嗎? 主要依據是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿行業(yè)期末調匯是根據匯率來調整的嗎?具體匯率是依據月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產、負債、權益工具,但是為啥又說不是權益工具就是負債,例如果主合同不是一項權益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。