是的,累計超超過14.4萬就是20%
老師,工資每個月預(yù)交,但是他會累計然后按稅率來計算,勞務(wù)報酬 稿酬和特許權(quán)使用費,他每個月不能累積一起計算嗎,還是每個月按稅率計算一次,,不像工資薪金累積,然后年度在匯算清繳
老師你好,我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報酬所得,他們都是分開預(yù)繳了個稅,那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎? 比如工資薪金每個月2萬元,社保所在單位是按照扣除5000元來預(yù)繳的個稅,勞務(wù)報酬每個月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來預(yù)繳個稅,那么到年底匯繳清算還需要補交個稅嗎?
如果一年個稅申報總額是25萬元,已繳納個稅1.5萬元,稅率最后一個月才達到20%,全年都按20%嗎? 減除費用6萬元,是不是按一整年個稅金額約2.1萬元-1.5萬元=6000是不是匯算清繳要補繳個稅?
老師,請問下,我們要填經(jīng)濟普查的資料,然后都按照表上面填了,但是應(yīng)付工資跟應(yīng)交稅金是要按照本年累計來填的,那這個數(shù)據(jù)改了,我的報表不是平不了嘛,這個要咋弄啊?
老師,11月工資表本來是1萬,按這個申報的,后來過了申報期發(fā)現(xiàn)有問題,工資是1.5萬,然后按這個來發(fā)工資的,個稅也不一樣了,那我按哪個金額來提費用
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師,我想清問下,保險代理公司報了保監(jiān)會的上月數(shù)據(jù)的財務(wù)報表,目前還沒在稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的,還能直接在上月的賬目里進行更改嗎?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
那我這個月的工資就按10%來計算對嗎
是的,沒超過就還是按10%
那等年綜合所得算稅的時候,只要年綜合所得不超過30萬,就直接用這個數(shù)乘20%,減去1690對嗎
預(yù)繳的多退少補
每月的就不用算預(yù)算扣除數(shù)了,是這樣嘛
是的,年度匯算,多退少補。
每月的是不用成預(yù)算扣除數(shù)了是不
不用減,說錯了
還是一樣的計算公式,平時沒算錯,匯算也不會補和退稅了
就是說平常每月工資乘以相關(guān)稅率,然后累計起來的個稅金額和每年工資成相關(guān)稅率減去預(yù)算扣除數(shù)的金額是一樣的
是的,除非在多個公司任職預(yù)交和匯算才會有差額
再確認一下哈,每月確實是不用減預(yù)算扣除數(shù),但每年收入需要減
每月申報還是要乘以稅率減速算扣除數(shù)的,
我們有個員工的工資為18000元,然后要給他10000元的獎金,獎金的個稅由公司承擔(dān),現(xiàn)在是9月份,如果下個月申報這個個稅,那這個10000元的個稅怎么算,這個10000元會不會使稅率跳升到比較高的水平,或者算綜合的時候稅率會高于這個預(yù)交的稅率
直接查這個稅率表和扣除數(shù)