您好,這個是到時候匯算清繳退稅的
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個月工資35000元,三險一金每月扣除5200元,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月3300元;A擔任乙單位的評審專家,分別在3月和10月取得勞務報酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買彩票得獎收入50萬元。問:1.A當年的哪些所得分別由哪些單位(或部門)進行預扣預繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時,A按年計稅應繳多少個人所得稅?是否需要補退稅?
中國居民王五在某公司任職,2019年每月在該單位取得工資薪金收入15000元,無免稅收入:每月三險一金(專項扣除)個人繳費為3500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計2000元,假設無其他扣除,當月工資月末最后一日發(fā)放。2019年5月從乙單位取得勞務報酬收入30000元,稿酬收入2000元,特許權使用費收入2000元。要求:(1)計算工資薪金所得全年預扣預繳稅額:勞務報酬所得預扣預繳稅額:稿酬所得預扣預繳稅額:特許權使用費所得預扣預繳稅額(2)計算綜合所得年應納稅額、年度匯算應補應退稅額
在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險一金后的工資薪金25000元,負擔其14歲的女兒的初中教育費用。2022年1月和2月還取得以下收入:(1)1月,李某取得扣除“三險一金”后的工資薪金25000元,法定扣除每月5000元,對子女教育專項附加扣除李某選擇在甲單位預扣預繳其稅款時扣除。(稅率3%)(2)1月某一個休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設備運行,乙單位按照10000元的標準支付給李某報酬。(稅率20%)(3)2月在丙雜志社發(fā)表一篇技術分析文章,取得稿酬2000元。(稅率20%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題。(1)甲單位1月應預扣預繳李某的個人所得稅。(2)乙單位1月應預扣預繳李某的個人所得稅。(3)丙雜志社2月應預扣預繳李某的個人所得稅。(4)個人所得稅的社會貢獻。
在甲單位就職的工程師李某每月取得扣除“三險一金后的工資薪金25000元,負擔其14歲的女兒的初中教育費用。2022年1月和2月還取得以下收入:(1)1月,李某取得扣除“三險一金”后的工資薪金25000元,法定扣除每月5000元,對子女教育專項附加扣除李某選擇在甲單位預扣預繳其稅款時扣除。(稅率3%)(2)1月某一個休息日,業(yè)余幫乙單位檢查設備運行,乙單位按照10000元的標準支付給李某報酬。(稅率20%)(3)2月在丙雜志社發(fā)表一篇技術分析文章,取得稿酬2000元。(稅率20%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題。(1)甲單位1月應預扣預繳李某的個人所得稅。(2)乙單位1月應預扣預繳李某的個人所得稅。(3)丙雜志社2月應預扣預繳李某的個人所得稅。(4)個人所得稅的社會貢獻。
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務報酬歸勞務報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我是擔心到年底匯算清繳還要繳納更多的稅,因為勞務報酬每個月15000,一年是20萬左右,加上工資會不會上另一個扣稅檔數(shù)?
這個是不會的,肯定不會
就是說如果工資和勞務報酬預繳的稅費都是按照每月的個稅扣稅檔數(shù)足額繳納的,那到匯算清繳的時候就不需要再繳納更多的稅,只會多不會少對嗎?
這個表是指工資和勞務報酬合計的一年數(shù)據(jù)還是一個月的數(shù)據(jù)?
您好,對的,這個是屬于7一年