你好,這個是按次計算的,不累計

老師,工資每個月預(yù)交,但是他會累計然后按稅率來計算,勞務(wù)報酬 稿酬和特許權(quán)使用費,他每個月不能累積一起計算嗎,還是每個月按稅率計算一次,,不像工資薪金累積,然后年度在匯算清繳
4、資料:李某在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無免稅收入,2019 年已預(yù)繳工資薪金所得個人所得稅4080元;每月繳納三險一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報酬收入30000元,稿酬收入2000元,6月取得特許權(quán)使用費收入2000元。 要求:(1)計算李某勞務(wù)報酬、稿酬和特許權(quán)使用費收入應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅(2)計算2019年李某綜合所得匯算清繳后應(yīng)納或應(yīng)退的個人所得稅。
居民黎先生在一家公司任職, 2019年每月工資18000元,三.險一金每月扣除3200,累計基本減除費用(按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計算),不考慮其他情況,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元.另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入6000元,稿酬收入5000元,8月取得勞務(wù)報酬收入60000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 請采用預(yù)扣法計算黎先生各月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額以及2019年度匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅款。
居民黎先生在一家公司任職,2019年每月工資18000元,三險一金每月扣除3200,累計基本減除費用(按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計算),不考慮其他情況,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入6000元,稿酬收入5000元,8月取得勞務(wù)報酬收入60000元,特許權(quán)使用費收入3000元。請采用預(yù)扣法計算黎先生各月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額以及2019年度匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅款。
居民黎先生在一家公司任職,2019年每月工資18000元,三險一金每月扣除3200,累計基本減除費用(按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計算),不考慮其他情況,子女教育費、贍養(yǎng)老人等專項附加扣除每月2500元另外,2019年5月取得勞務(wù)報酬收入6000元,稿酬收入5000元,8月取得勞務(wù)報酬收入60000元,特許權(quán)使用費收入3000元。請采用預(yù)扣法計算黎先生各月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅額以及2019年度匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅款。
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?