你好,既然是你們代墊的運(yùn)費(fèi),那運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具給客戶單位才是的,你單位不需要針對這個代墊款項(xiàng)開具發(fā)票的
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),自營出口的,客戶要求我們代墊運(yùn)費(fèi),而貨運(yùn)公司開了0稅率的發(fā)票給我們公司,這樣代墊運(yùn)費(fèi)是否屬于增值稅的價外費(fèi)用,是否需要開具發(fā)票,需要開具多少稅點(diǎn)的發(fā)票?
老師,您好,我公司是外貿(mào)企業(yè),開出口發(fā)票的時候報關(guān)是CIF的價,要轉(zhuǎn)換成FOB價開出口發(fā)票,運(yùn)費(fèi)屬于代收代付的,這種運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢,我是先墊付的,船公司給我們開發(fā)票,我們拿著發(fā)票去銀行付美金的
老師,因上海疫情原因,我們公司從國外進(jìn)貨,找了貨運(yùn)公司送貨給客戶,然后這個客戶要求我們公司開這個運(yùn)費(fèi)的發(fā)票給他??墒俏覀冇植皇秦涍\(yùn)公司,經(jīng)營范圍也沒有可以開運(yùn)費(fèi)的范圍,這種偶爾一次發(fā)生的,請問可以開具這個運(yùn)費(fèi)的發(fā)票嗎?而且我們公司是一般納稅人
老師,我們出口貨物是FOB價,進(jìn)口貨物是Cif.我們進(jìn)出口產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),貨代公司開的不是運(yùn)輸發(fā)票,而且經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-代理運(yùn)費(fèi),這部分運(yùn)費(fèi),要按運(yùn)輸合同繳納印花稅嗎
老師,我們是生產(chǎn)型制造業(yè),生產(chǎn)銀行卡,發(fā)貨的時候需要有一輛押運(yùn)車,我們要跟客戶收押運(yùn)費(fèi),客戶要我們開票給她,這種情況我們可以開運(yùn)輸發(fā)票嗎?而且我們沒有公司的貨車應(yīng)該不是營運(yùn)類的貨車
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整