您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)做應(yīng)付賬款分錄怎么寫的
倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,請(qǐng)問怎么寫分錄減少庫存商品
倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,現(xiàn)在請(qǐng)問怎么寫分錄減少庫存商品
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個(gè)虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實(shí)際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
我們公司跟供應(yīng)商買了100件貨,我司已經(jīng)付款,供應(yīng)商已經(jīng)開100件貨的發(fā)票給我司。但是合同約定,我司購買的貨放在供應(yīng)商倉庫里。我司和供應(yīng)商都可以賣貨出去。比如說供應(yīng)商賣貨出去10件,他就退10件的價(jià)格給我司。這樣子可以嗎?那這樣子雙方都有賣貨權(quán),這批商品算我司的存貨嗎?
請(qǐng)問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實(shí)際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時(shí)候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對(duì)嗎?
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
當(dāng)時(shí)退回一批有問題的材料給貨給供應(yīng)商,就直接材料款對(duì)沖,但退回去的也是倉庫已經(jīng)做好的成品了,所以我要怎么樣才使得這個(gè)庫存商品少了
那您材料生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候沒有領(lǐng)用?
領(lǐng)用過的,當(dāng)時(shí)質(zhì)量問題部分扣款我就寫了借:應(yīng)付賬款貸:原材料
都已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 您原材料科目現(xiàn)在還有余額么