去年沒做成本費(fèi)用就計(jì)入利潤分配-未分配利潤
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,請問客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開給他們, 請問可以這樣操作嗎
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計(jì)提到去年處理,計(jì)提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計(jì)要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個(gè),還涉及企業(yè)所得稅
我們是物業(yè)公司,去年12月份收到電費(fèi)7萬,沒開發(fā)票,我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了,請問老師我應(yīng)該怎么做賬。
我們公司之前工程款,沒收到發(fā)票之前呢,他們做了預(yù)付款(有很多筆,包括收到發(fā)票的703100這筆,這筆呢總的是718000,20年12月的時(shí)候付了703100,還有14900沒付的),然后今年二月份就收到了發(fā)票(718000的發(fā)票),然后當(dāng)時(shí)代理記賬那些人就把預(yù)付沖了718000(他是按總的預(yù)付款來沖了,沒有分筆數(shù)沖的),然后這個(gè)月我們公司把尾款14900付了,請問老師我該怎么做賬了[皺眉]
個(gè)體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?
老師,報(bào)稅時(shí)是按季度申報(bào),期初也就是3月末申報(bào)報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報(bào)表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年?duì)I業(yè)了有收入但是會(huì)低于成本,今年會(huì)虧損幾十萬,這種情況稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
工程項(xiàng)目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計(jì)提嗎
老師,請問洗車放在哪個(gè)大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計(jì)提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
我要計(jì)入今年的收入否
你們今年開票就在今年做收入
去年發(fā)票開出去了,但我們只是做了預(yù)收賬款,每年做收入,但里面做收入的話發(fā)票又是開到去年
到底哪個(gè)預(yù)收款去年做收入沒?
沒有,對方付款我們做了預(yù)收賬款,但我們發(fā)票開出去并沒有做收入
這個(gè)是免增值稅的,沒有涉及到增值稅
那么今年做開票做收入就行
但發(fā)票去年已經(jīng)開了啊
今年直接把發(fā)票拿給對方就行,為啥去年開了發(fā)票不做賬呢?
是客戶要求去年開發(fā)票的,雖然開了發(fā)票,但因?yàn)樨涍€沒給他們,所以沒做賬,我們要根據(jù)銷售單入賬
去年沒做賬,今年也不需要做賬,那個(gè)發(fā)票是去年開的。只是把發(fā)票交給對方就行。你是按銷售單做賬
發(fā)票去年就給了啊,但我今年不做賬怎么沖這筆預(yù)收賬款?而且這個(gè)屬于我們的收入我也要入賬吧
今年發(fā)貨就沖那個(gè)預(yù)收賬款,你是按銷售單做賬,銷售單就是發(fā)貨
那收入我們不用做賬了嗎
收入你是根據(jù)銷售單做賬的,正常銷售單做賬就行
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。