你好,累計(jì)一致,但是當(dāng)年肯定是不同的了。
您看我一個(gè)月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開具發(fā)票金額應(yīng)該是2955919.99元,而不是我上期12月份報(bào)表里填的那個(gè)3219982.3元么,因?yàn)槲覜_了上月的未開具發(fā)票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
老師,我上個(gè)月做了預(yù)收的,但是沒開票,我這個(gè)月開了發(fā)票,那我要沖這個(gè)預(yù)收的分錄是不是:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
現(xiàn)在報(bào)7月增值稅,電子稅務(wù)局有個(gè)3%的專票收入,但是是我們開錯(cuò)了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務(wù)局3%收入刪掉嗎?這樣和賬保持一致?
執(zhí)照作廢重補(bǔ)后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個(gè)表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個(gè)發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
老師那這種我匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎還是,當(dāng)時(shí)24年匯算清繳的時(shí)候把未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,那我今年的收入26年匯算清繳的時(shí)候是不是要減掉,根據(jù)我賬上科目余額表的收入合計(jì)數(shù)申報(bào)
這種老師建議你問稅務(wù)局,看他們的要求。然后再去改。