同學,你好 不可以,你開具3%的收入,你賬上也要做3%的收入
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財務賬也已經(jīng)入過了,但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤,重新開,現(xiàn)在只能沖紅了,我想問下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務?
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務,稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
現(xiàn)在報7月增值稅,電子稅務局有個3%的專票收入,但是是我們開錯了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務局3%收入刪掉嗎?這樣和賬保持一致?
現(xiàn)在報7月增值稅,電子稅務局有個3%的專票收入,但是是我們開錯了,8月已經(jīng)紅沖,開成13%了,賬上也沒有入3%的收入,這筆收入入的13%的收入,現(xiàn)在電子稅務局有3%的普票數(shù)據(jù),賬上沒有3%的收入,我能把電子稅務局3%收入銷售額130.49,稅額3.91,填到未開票收入銷售額-130.49,稅額-3.91嗎??這樣和賬保持一致?
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應收和應付的
首次登錄自然人電子稅務局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿(mào)企業(yè),請問有一批產(chǎn)品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?
如果給電子稅務局導出來的數(shù)據(jù)刪了,系統(tǒng)能過去嗎?
同學,你好 一般過不去的
3%普票銷售額130.49 稅額3.91 填到未開票銷售額-130.49 稅額-3.91 可以嗎???
同學,你好 分錄是可以的
這樣是可以的是嗎?這樣就和賬保持一致了??是這樣嗎?
同學,你好 對,你做一筆正數(shù)分錄,再做一筆負數(shù)分錄,就行了
我說賬上不該,申報表銷售額,稅額填成負數(shù),這樣可以嗎?
同學,你好 不可以,你賬上和申報表要一致
我賬上沒有入3%的收入,入的是13%的收入,賬上都沒有是3%的收入,3%的收入賬上是13%?
同學,你好 你發(fā)票開了3%,你賬上也要做3%,要保持一致 之后你紅沖,申報表沖了3%的收入,賬上也做3%的收入負數(shù)