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老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計費沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財政預(yù)算資金支出的款項會涉及財務(wù)會計、預(yù)算會計的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項又只設(shè)計財務(wù)會計賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答

2021-01-05 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 09:58

同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!

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同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-01-06
你好,學(xué)員,這個題目的問題是什么的
2023-09-13
您好,這個沒有其他了把
2023-10-09
1.財務(wù)會計分錄:(1)收到零余額賬戶用款額度80000元:借:零余額賬戶用款額度 80000貸:財政撥款收入 80000(5)某行政單位上一會計年度發(fā)生一項業(yè)務(wù)活動費用600元,款項已通過財政授權(quán)支付方式支付,入賬時金額誤為610元,發(fā)生記賬差錯10元。本年度發(fā)現(xiàn)這一會計差錯,予以更正。該項資金屬于以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。借:以前年度盈余調(diào)整 10貸:銀行存款 10借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 10貸:財政撥款結(jié)余 10 2.預(yù)算會計分錄:(1)提供專業(yè)服務(wù)應(yīng)收款項15500元,該款項經(jīng)批準不需上繳財政。借:應(yīng)收賬款 15500貸:事業(yè)收入 15500(2)通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資445200元和績效工資123000元,兩項合計568200元。借:事業(yè)支出 568200貸:財政撥款預(yù)算收入 568200借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 568200貸:財政撥款結(jié)余 568200(3)向銀行借入一筆款項760000元,借款期限5年,每年計提借款利息42200元,分期付息,到期償還本金,該筆借款用于工程建設(shè),工程期限為6年。借:銀行存款 760000貸:長期借款——本金 760000借:事業(yè)支出 42200貸:應(yīng)付利息 42200(4)按照財政部門和主管部門通過財政授權(quán)支付方式購買一批庫存物品3000元,庫存物品已驗收入庫。借:庫存物品 3000貸:零余額賬戶用款額度 3000(5)按照規(guī)定向其他單位調(diào)出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金15000元,相應(yīng)調(diào)減財政應(yīng)返還額度。借:財政應(yīng)返還額度——財政授權(quán)支付 15000貸:零余額賬戶用款額度 15000同時,借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——歸集調(diào)出 15000貸:財政撥款結(jié)余——歸集調(diào)出 15000(6)某事業(yè)單位按照規(guī)定使用專用基金購買一項固定資產(chǎn),款項合計9600元通過銀行存款賬戶支付。借:固定資產(chǎn) 9600貸:銀行存款 960
2023-11-29
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-30
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