你好,這個(gè)你當(dāng)時(shí)預(yù)交如何做的分錄,就做相同的分錄,金額寫負(fù)數(shù)就好了。
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師:請(qǐng)問三家獨(dú)立的個(gè)體戶可以作為1家酒店管理有限公司的股東,以此來達(dá)到控股嗎?4個(gè)都是獨(dú)立的個(gè)體分別可以單獨(dú)出售嗎?
對(duì)外捐贈(zèng)要交增值稅嗎
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月份申報(bào)個(gè)稅依據(jù)8月份員工工資表嗎?
老師,購入液壓元件的會(huì)計(jì)分錄,備注寫著車牌號(hào)
老師就是原材料可以做研發(fā)費(fèi)用嗎,,做的話分錄怎么寫
2023年12月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)榘l(fā)票異常要求轉(zhuǎn)出 之后發(fā)票正常后還可以轉(zhuǎn)回 那么8月份應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
項(xiàng)目結(jié)算下來多確認(rèn)了幾分錢,有影響嗎,要不要吧這幾分錢充掉
老師好,前期預(yù)付款多付了對(duì)方一元錢,一直遺留到現(xiàn)在,預(yù)付賬款借方1元錢,賬務(wù)上怎么去調(diào)平?
老師 對(duì)方連車帶人為我們提供工程服務(wù) 應(yīng)該給我們開什么發(fā)票
請(qǐng)問老師,餐飲活動(dòng)當(dāng)餐消費(fèi)2倍儲(chǔ)值,當(dāng)餐3.9折。直接從儲(chǔ)值會(huì)員卡里面扣。請(qǐng)問相當(dāng)于打幾折
申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)按3%來抵了,其實(shí)是不用退的,只是因?yàn)樽哌^退稅,系統(tǒng)提示要退稅,才申請(qǐng)的退稅,現(xiàn)在退回來的這筆稅該怎么做賬?
你好,你賬上先按我上面說的。 做相反的分錄就好了。 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等。 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等,貸稅金及附加。
這樣做嗎
你好,已經(jīng)跨年的就是這樣做。