你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 你5月如何做的分錄
我公司收到的進項稅專票去年發(fā)票已認證抵扣了,但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了,又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
你好,我上個月開錯了個發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個正確的,錯誤的也沒給對方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個紅字發(fā)票,對方可以抵扣我上個月開錯的的那個發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票,我當時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的, 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票,但是沒有開負數(shù),8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們,我該怎么做賬
你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅???請老師指教?多謝!
公司按每人每月1000元社保補貼費發(fā)放到個人,請問老師,這個社保補貼費能企業(yè)所得稅前扣除嗎?需要合并到工資里面申報個稅嗎
還有一個邏輯沒有搞清楚,就是我進的原材料是我的貨物,然后我再加上工人的工資做到生產(chǎn)成本,然后再接到庫存,現(xiàn)在庫存掛了有1,00萬但是這部分不是我的成本嗎?為什么這1,00萬也要稅務(wù)要繳稅? 如果我不結(jié)到庫存的話,直接做到成本里面就不用找13個點的那個
清理不再使用的庫存計入什么科目?
車間隔開一半給老板的朋友在使用,對公司有影響嗎?
清包工勞務(wù)公司,開票1000萬,員工200人,得交哪些稅
: 請教老師,少數(shù)股東向子公司增資,導(dǎo)致母公司持股比例,母公司個別報表和合并報表具體分錄應(yīng)該怎么做? 中級會考這個嗎
老師您好,請問括號2里面的預(yù)計凈殘值,在計算最后一年的現(xiàn)金流入的時候為什么不考慮所得稅的影響
借固定資產(chǎn)75221.24借待認證9778.76貸銀行存款,借應(yīng)交稅費進項稅額9778.76貸,待認證進項稅
你好,你跟之前的分錄一樣,只是金額寫負數(shù) 然后按發(fā)票重新做一次。
老師就是新發(fā)票那個這個月必須認證了是不是,
你好,不一定,你可以自己決定什么時候認證。
老師如果不認證不得需要交稅么
你好,你自己決定呀, 我沒有說不認證,你有需要就認證,沒需要就不認證。