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老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進項稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄

2025-09-05 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-05 16:16

你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 你5月如何做的分錄

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快賬用戶3121 追問 2025-09-05 16:21

借固定資產(chǎn)75221.24借待認證9778.76貸銀行存款,借應(yīng)交稅費進項稅額9778.76貸,待認證進項稅

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:23

你好,你跟之前的分錄一樣,只是金額寫負數(shù) 然后按發(fā)票重新做一次。

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快賬用戶3121 追問 2025-09-05 16:24

老師就是新發(fā)票那個這個月必須認證了是不是,

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:24

你好,不一定,你可以自己決定什么時候認證。

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快賬用戶3121 追問 2025-09-05 16:29

老師如果不認證不得需要交稅么

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:29

你好,你自己決定呀, 我沒有說不認證,你有需要就認證,沒需要就不認證。

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去發(fā)票真?zhèn)卫锩娌橐幌碌摹?/div>
2022-09-23
你好。把原來的分錄紅沖,報表進項稅額轉(zhuǎn)出 再按發(fā)票做賬。
2021-02-08
你好,八月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證 這個八月份你給對方開了紅字信息表的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 然后九月份借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
2022-10-24
你好,只需要給對方正確的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
同學(xué)你好 那你直接不做,只做后開的這個藍字發(fā)票
2021-08-31
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