同學(xué),你好
作廢就是開(kāi)紅字發(fā)票,把之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)。
再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,但這個(gè)月通知我們這張發(fā)票對(duì)方作廢了,又從新開(kāi)據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的, 八月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù),8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開(kāi)了一張..(7月份時(shí)候開(kāi)的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)括號(hào)2里面的預(yù)計(jì)凈殘值,在計(jì)算最后一年的現(xiàn)金流入的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]所得稅的影響
老師,你好,出口退稅需要提供商檢單,那需要廠檢單嗎
灰關(guān)出去的貨物可以做無(wú)票收入,還有取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用于抵扣么
老師您好!合并報(bào)表的題哪種情況下需要調(diào)整凈利潤(rùn)
老師,月末一次加權(quán)平均法是必須在月末算一次成本嗎
老師,發(fā)票是9月紅沖(7月已抵扣認(rèn)證),9月重新開(kāi)新的發(fā)票,做賬我按您的做的(借: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 重開(kāi)的發(fā)票認(rèn)證 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)發(fā)票),那電子稅務(wù)局需要操作嗎?
上標(biāo)下標(biāo)怎么打出來(lái)的?不打要緊嗎其他符合的輸入有嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題錯(cuò)在哪里?
我司招的兼職是提供幾天的倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢兼職,請(qǐng)問(wèn)我司可以線上申請(qǐng)幫忙代開(kāi)發(fā)票嗎,可以給我詳細(xì)的圖解流程嗎?我司是在廣東廣州
留抵增值稅可以抵扣增值稅,可以抵扣城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額這也不用動(dòng)么
不用做轉(zhuǎn)出分錄么
同學(xué),你好 不用,紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄就行