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樸老師接,去年出口的數(shù)據(jù)沒有開發(fā)票,小規(guī)模納稅人,申報(bào)表也沒申報(bào),但是所得稅報(bào)的正常數(shù)據(jù)。今年把發(fā)票補(bǔ)開了。我們這個(gè)去年和今年的申報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫?

2025-09-05 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 16:25

去年:更正申報(bào),在對(duì)應(yīng)屬期增值稅申報(bào)表 “出口免稅銷售額” 欄補(bǔ)填未開票出口收入。 今年:補(bǔ)開發(fā)票當(dāng)期,正常填報(bào)發(fā)票銷售額,注意與去年補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)不重復(fù)計(jì)稅,留存相關(guān)憑證備查。

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去年:更正申報(bào),在對(duì)應(yīng)屬期增值稅申報(bào)表 “出口免稅銷售額” 欄補(bǔ)填未開票出口收入。 今年:補(bǔ)開發(fā)票當(dāng)期,正常填報(bào)發(fā)票銷售額,注意與去年補(bǔ)報(bào)數(shù)據(jù)不重復(fù)計(jì)稅,留存相關(guān)憑證備查。
2025-09-05
這個(gè)要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)的
2021-10-23
在申報(bào)增值稅的電子發(fā)票和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)不一樣有沒有問題呀 需要一致
2021-04-20
你好,是一直未申報(bào)未開票銷售收入嗎?
2022-01-16
直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了
2023-04-13
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