你好,那對(duì)方能給你們開(kāi)發(fā)票嗎?或者是你有支付嗎?
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷(xiāo),需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開(kāi)3%的普票,那我公司開(kāi)票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開(kāi)出來(lái)的話(huà)是不是就是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)又沒(méi)有可以銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的這樣開(kāi)出來(lái)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題會(huì)不會(huì)
你好老師,買(mǎi)別人的公司,這家公司沒(méi)有走賬,零申報(bào),業(yè)務(wù)在另一家公司走賬,之前的固定資產(chǎn)也都是用那家公司開(kāi)的票,現(xiàn)在我們?nèi)恳眠@家公司走賬,那生產(chǎn)用的固定資產(chǎn),辦公社備這些怎么入我們公司賬?
老師 我們現(xiàn)在個(gè)轉(zhuǎn)企,但是要把個(gè)體注銷(xiāo)了,但個(gè)體上面很多庫(kù)存和固定資產(chǎn),我這邊注銷(xiāo)是把這些庫(kù)存和固定資產(chǎn)便宜處理給企業(yè)(企業(yè)是我們準(zhǔn)備申辦的公司)還是以原價(jià)處理給企業(yè)
老師,你好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們當(dāng)時(shí)入了一批固定資產(chǎn) 已經(jīng)折舊了一年多,3萬(wàn)多塊錢(qián) 現(xiàn)在說(shuō)這批資產(chǎn)不是我們這個(gè)公司的,早就分到另一個(gè)分公司了,也開(kāi)了一張沖銷(xiāo)的發(fā)票過(guò)來(lái) 我現(xiàn)在要怎么處理這筆憑證
我們是會(huì)務(wù)服務(wù)行業(yè),有個(gè)客戶(hù)要買(mǎi)一批音響設(shè)備,所以我們公司買(mǎi)了一批專(zhuān)門(mén)用來(lái)賣(mài)給對(duì)方的,這不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)怎么入賬呀?正常買(mǎi)設(shè)備要入賬到固定資產(chǎn),但是這設(shè)備是為了賣(mài)而買(mǎi)的,
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
如果都沒(méi)有的,借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi),沒(méi)有成本
都沒(méi)有的,所以我不知道要怎么處理??墒琴~里沒(méi)有進(jìn)的,只有銷(xiāo)的,突然就冒出來(lái)資產(chǎn)銷(xiāo)售,這個(gè)稅務(wù)會(huì)查嗎
不能保證沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),需開(kāi)發(fā)票。