你好,沒有這樣的辦法。因為本身就是虛開發(fā)票。是違法的。 沒辦法靠會計做幾個憑證就能合理合法。
像平臺公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺公司賬戶,實際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務局會不會認為我平臺公司收到100塊,那100塊平臺公司是不是就一定被收增值稅?平臺公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺公司?這樣也就多了一道稅?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
老師,我們公司去年給一個平臺交了兩千塊錢的管理年費,當時不能開發(fā)票。我做的是管理費用-其他。結(jié)果今年5月份,對方把這個兩千塊錢退回我們公司賬戶上了。那我現(xiàn)在怎么做賬,去年的分錄就做錯了
老板有兩個游戲公司,稱為A B。為了引流,做了業(yè)務上面的銜接(b是老板投資的,不是明面的)。A公司從b公司購買代金券(50元),買回來作為A公司的套餐68(18塊錢游戲裝備,50代金券)出售給游戲玩家。玩家買了之后,可以拿著這50塊錢代金券去B公司商城買實物,代金券如果沒有用,A公司不可以退給B公司。這種情況要怎么處理賬務和稅務的問題?這種代金券可以開票嗎?開幾個點?可以抵扣進項嗎?稅務怎么處理?(兩個公司都是一般納稅人)
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務報酬呢?
老師 出口服務 應該用什么作為收入確認的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子