轉(zhuǎn)讓非上市公司的股權(quán),不屬于增值稅的征稅范圍,所以不產(chǎn)生銷項稅額。增值稅主要對銷售貨物、提供加工修理修配勞務(wù)、銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)(除土地使用權(quán)等特定情況外)、不動產(chǎn)等征稅,而股權(quán)轉(zhuǎn)讓(非上市公司股權(quán))不在增值稅的應(yīng)稅行為范疇內(nèi)。
老師,請教你一個問題,就是那個。那個初級的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個圖片,第二個圖片是第三道題的解答,答案就是那個會計分錄。然后我這個在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個答案里面的應(yīng)收賬款。這個金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因為里面涉及的題目,第三大廳里面有一個。開的那個代銷服務(wù)費(fèi)的一個增值稅發(fā)票價款是8000,需額是480。這個480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個答案不對。這個。480的這個數(shù)額沒有計算進(jìn)去,就只計算的那個。8000的那個。
老師,您看一下這個問題吧,就是這個第七問啊,他說的就是咱們這個業(yè)務(wù)五里面就是他問了兩個問題嗎?一個是可以抵扣的進(jìn)項稅是多少?那咱們前面這個說的是簡易計稅,所以說他就應(yīng)該是零嘛,然后第二個他緊接著又問視同銷售的銷項稅額是多少,他說的是后面這個促銷團(tuán)隊促銷的這個風(fēng)扇說,然后問他說視同銷售的銷項稅額是多少,然后咱們答案就按這個1萬塊錢就算了,這個銷項稅額,那現(xiàn)在就是的疑問就是說。就是說,這個促銷他是視同銷售嗎?他是跟著前面的簡易計稅項目一起的,就是說我賣賣這個住宅賣一套住宅,然后送他一個風(fēng)扇賣一個住宅送一個風(fēng)扇,但是這個住宅呢,又按簡易計稅來了,那這個風(fēng)扇的話,我現(xiàn)在就是說這個里面他還是視同銷售嗎?還是說他跟著這個住宅就一起簡易計稅了。
老師第七題的第一個,他說只要答案是說出保留意見就好,那因為我是這樣理解的,他是新承接的客戶,然后他上一年的報告是由前任注會審計的,那我們正常不是說,如果說上億年的報告是由勤奮注會審計,那都要提及這件事情嘛,那這個事情的話是在其他事項段里面,但是為什么他這一題他沒有說要帶其他四項斷呢?因為其他思想斷他并非不可以存在于那個保留意見的審計報告中
嗯,老師我想請問一下他這個第四題,他是說。因為他的那個和。這個事務(wù)所的合伙人的父親持有那個假銀行少量股票,然后它這個合伙人,他并不是那個假銀行,就是被審計單位的那個合伙人,但是他是為那個甲銀行下屬的分行提供所得稅申報服務(wù),但是他又不承擔(dān)責(zé)任,但就正常情況,我們是說,如果你是為那個,只是為一個所得稅提供申報服務(wù),它這個其實(shí)是沒有職業(yè)道德的危害的。那他這邊為什么他又屬于說是那種,就是就如果說他如果他的問題是說西魏甲銀行提供的一些比如說審計服務(wù)或者其他對財報影響有重大的服務(wù),然后他附近持有甲銀行的股票,那這個我理解,但他這個為什么說它提供的不是中藥服務(wù)的話,那他又說那個就是。這個又是屬于那個。不可以的呢。 然后他這個第六題答案說,答案的選擇就是有很多可以寫,但是他這邊的答案他是寫的是說,因為你收取那個錢,相當(dāng)于說是收取那個被審計單位的那個介紹費(fèi),然后那它這個的話是對于那個客觀公正和專業(yè)勝任能力和勤勉競爭產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響,那這個如果答案寫的城市對獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響,可以馬
請問老師,第一個問題:這種情況也是視同銷售嗎? 第二個問題:這種不能開專票只能開普票,為什么不算進(jìn)增值稅銷項稅里面一起計算應(yīng)納稅額呢
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實(shí)驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對