您好,這個的話,是需要做進項轉(zhuǎn)出,這個是要

我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開出嵌入式軟件發(fā)票,因當月沒有房租水電費的發(fā)票,所以沒有進項稅額公攤。 現(xiàn)10月只有開出硬件發(fā)票無軟件發(fā)票,但是有房租水電費的進項發(fā)票過來,那請問這個需要分攤進項嗎?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經(jīng)認證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費用,那進項稅都認證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師好,公司享受軟件增值稅即征即退優(yōu)惠,還有新的研發(fā)項目,是嵌入式軟件,即征即退進項包括與銷售軟件得到的進項,新的研發(fā)項目取得的進項屬于嗎?
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費,快遞費進項應(yīng)該用于抵扣即征即退項目的進項吧?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
轉(zhuǎn)出后要再用于軟件項目的即征即退嗎?
是的,之后用于軟件的即征即退
增值稅報表怎么填呢?
您好,可以截個圖嗎這個
曾經(jīng)用于抵扣一般項目的進項稅,轉(zhuǎn)出填在哪欄?
是進項稅轉(zhuǎn)出的18欄嗎?
對,就是18那個免抵退稅不得抵扣的
然后這個數(shù)字怎么到主表的即征即退項目的進項稅里?直接轉(zhuǎn)過去的嗎
你寫在這個位置,自動到主表
我試了,沒有到主表
你保存了嗎請問,這個
保存了,如果到主表哪一欄呢
那不可能啊,這個是自動帶的,你看看你填其他位置顯示嗎
這個應(yīng)該會自動帶到即征即退進項12行嗎?
對,是會自動的這個是
我問的是這個以前硬件抵扣進項轉(zhuǎn)出,會帶到即征即退項目的進項?
你轉(zhuǎn)出填寫后,就是剛才18那個位置,他會到主表,如果到不了,就手動一下這個的
我想問的是這個轉(zhuǎn)出后我要用軟件項目即征即退抵扣進項的,還是把這個稅額做成硬件成本?
肯定是抵扣進項稅,不是做成本