請(qǐng)問你們是按什么標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)的?
老師,請(qǐng)問我們公司收到供應(yīng)商的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應(yīng)商又是軟件企業(yè),供應(yīng)商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們?cè)趺撮_合適?
我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開出嵌入式軟件發(fā)票,因當(dāng)月沒有房租水電費(fèi)的發(fā)票,所以沒有進(jìn)項(xiàng)稅額公攤。 現(xiàn)10月只有開出硬件發(fā)票無軟件發(fā)票,但是有房租水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來,那請(qǐng)問這個(gè)需要分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購(gòu)進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購(gòu)進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項(xiàng)嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請(qǐng)計(jì)征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對(duì)應(yīng)的軟件型號(hào),擔(dān)心辦理不了退稅,這個(gè)月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報(bào)不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時(shí)候再按軟件型號(hào)開正確的發(fā)票出來,應(yīng)該怎么做呢?計(jì)征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
老師你好,請(qǐng)問一下軟件企業(yè)即征即退項(xiàng)目的租金管理費(fèi)水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)偅钱?dāng)月軟件產(chǎn)品收入占當(dāng)月總銷售收入額的比例來分?jǐn)倖??如何沒有開票是不是不用分?jǐn)偭耍?dāng)費(fèi)用抵扣一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)呢?望老師能夠解答,謝謝
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,想咨詢您一下這個(gè)獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算,之前分公司選的是獨(dú)立核算,增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報(bào),但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算,這樣做是對(duì)的嗎?獨(dú)立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算,自負(fù)盈虧嗎?成立分公司到底是獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好?
老師,我公司自己的廠房出租出去,租金開發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
怎么在社保費(fèi)管理客戶端查詢公司為員工繳納2024年的所有社保費(fèi)用總額呢?
保險(xiǎn)公司收的車船稅150元,但是沒有開票怎么寫分錄
幫忙看下合同內(nèi)容,是否有不合規(guī)的地方
來公司四個(gè)月了,領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報(bào)表貸款,本身公司運(yùn)營(yíng)不好,負(fù)債幾千萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎?不想為幾千塊的工資把自己搭進(jìn)去了,很擔(dān)心,恨不得裸辭了,還望老師能夠答疑解惑呢,謝謝
中途接賬,利潤(rùn)表為什么沒有數(shù)據(jù)
工商年報(bào)里面社保部分,繳費(fèi)基數(shù)跟實(shí)際繳納怎么填寫
進(jìn)項(xiàng)按銷售收入比率進(jìn)行分?jǐn)?。進(jìn)項(xiàng)部份能劃分到硬件機(jī)器的就沒有分?jǐn)?,?duì)于公用的比如房租水電,辦公費(fèi),差旅的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行分?jǐn)?
你們可以按前期的分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偂⒂涃~
不太明白老師您的意思,我是想問9月開出軟件發(fā)票,但當(dāng)月沒有分?jǐn)傋饨鹚娰M(fèi),但是10月只開了硬件機(jī)器的發(fā)票,但10月有開9月-12月房租水電費(fèi)的發(fā)費(fèi)進(jìn)來了,那這個(gè)房租水電費(fèi)于10月認(rèn)證的話,那這個(gè)月是不是就不用分?jǐn)偭??還是說一樣得分?jǐn)偟较聜€(gè)月
建議一樣分?jǐn)偟较聜€(gè)月的
可是進(jìn)項(xiàng)在10月認(rèn)證抵扣了,怎么分?jǐn)偟较聜€(gè)月呢?填增值稅申報(bào)表的時(shí)候不是只能填寫當(dāng)月的稅額嗎?怎么把10月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)填寫到11月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)里呢?
10月認(rèn)證了,10月進(jìn)行填寫一部分在一般項(xiàng)目,一部分在即征即退項(xiàng)目,即征即退項(xiàng)目可能留抵
一部份填寫在即征即退的項(xiàng)目中的話,那怎么知道要填寫多少金額呢?因?yàn)榉孔馐?月12月份的,那沒有辦法知道后面會(huì)開多少軟件發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的比率如何分?jǐn)偰?
根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)的的比例分?jǐn)偅?