對(duì)這個(gè)是可以用于抵扣即征即退的。
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項(xiàng)稅額,本月開了13個(gè)點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個(gè)點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?/p>
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
請(qǐng)問老師,我們有個(gè)公司享受即征即退增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年有一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬于即征即退項(xiàng)目的,但是抵在一般項(xiàng)目了,增值稅已退,那就相當(dāng)于退多了嘛,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?去更正申報(bào)嗎?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,公司享受軟件增值稅即征即退優(yōu)惠,還有新的研發(fā)項(xiàng)目,是嵌入式軟件,即征即退進(jìn)項(xiàng)包括與銷售軟件得到的進(jìn)項(xiàng),新的研發(fā)項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)屬于嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒合同的預(yù)開票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開票?她說自己記錄什么時(shí)候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買藥易通軟件,用什么分錄做賬
研發(fā)產(chǎn)品購(gòu)買的硬件設(shè)備呢?進(jìn)項(xiàng)稅屬于那里?一般項(xiàng)目還是即征即退?研發(fā)出來硬件產(chǎn)品將來賣出可以享受增值稅即征即退嗎?
設(shè)備是屬于一般項(xiàng)目。
研發(fā)出來銷售也是可以享受的。
研發(fā)產(chǎn)品出來不是屬于軟件產(chǎn)品了吧,怎么能用于即征即退?
你不是復(fù)合的嗎這個(gè)
是不是以嵌入式軟件的形式即征即退呢?
對(duì)這個(gè)理解是沒錯(cuò)的。