開具發(fā)票的金額通常是含稅價
您好,我想咨詢一下關(guān)于小規(guī)模納稅人的賬務(wù)問題。小規(guī)模納稅人每月開票都在稅務(wù)優(yōu)惠增值稅的范圍內(nèi),那關(guān)于優(yōu)惠部分的稅款要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是每個季度都要轉(zhuǎn)嗎?還是月末一次轉(zhuǎn),還有一個問題就是我一季度的賬做完了,4月份的時候繳了一次企業(yè)所得稅,根據(jù)繳款憑證做賬以后科目沒有平,應交稅金款是在貸方了。正常嗎??還有報表出來也是負數(shù)了。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
小規(guī)模納稅人,11月份開具了專用發(fā)票,我要怎么做分錄,因為過了這個季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開具了普通發(fā)票還是沒有開發(fā)票的,還是開了專用發(fā)票,我都是分錄,借應付,貸主營業(yè)務(wù)收入和應交增值稅和主營業(yè)務(wù)成本和庫存!同時把增值稅轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入對嗎?
印花稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)如何計算?是在哪個法條?
老師,請問一下公司去加油,還有買衣服收到專用發(fā)票,進項稅額可以抵扣的嘛?
增值稅專用發(fā)票上月四月已開,現(xiàn)在對方要求作廢專票開普票,之前專票已經(jīng)入賬,現(xiàn)開普票會計科目怎么寫?
公司集體旅游費記入福利費?食品一千多業(yè)務(wù)招待?
銀行扣短信月費,做財務(wù)費用—手續(xù)費,合理嗎
老師平價發(fā)行債券時能不能就說是它的市場利率等于票面利率呢?
2022年成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證做錯了2025年怎么調(diào)整! 原來憑證:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本直接材料 生產(chǎn)成本制造費用 生產(chǎn)成本直接人工 其中生產(chǎn)成本直接材料和生產(chǎn)成本制造費用中的數(shù)據(jù)有問題。請問是不是要調(diào)整這個憑證相關(guān)的上下的一些結(jié)算憑證。例如之前的就是材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,還有下邊的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)等憑證。這個在2025年度要如何修改呢?
員工出差滴滴打車,普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人簡易計稅開勞務(wù)費是專票還是普票
公司的食堂的花費放到什么科目?
一個外管證,對應好多發(fā)票,這時候那個開具金額填寫全部的還是一條一條寫
開具金額填寫全部的
那分月份開的,每個季度都沒超30完,是不用預繳稅款吧
是的,是不用預繳稅款