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老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷

老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷
2025-09-01 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-01 16:54

可以按你那樣分攤,只是后邊那個19000計算分攤的做負數(shù)

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快賬用戶4032 追問 2025-09-01 16:55

退費19968元里面需不需要批注一下,怎么批注

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齊紅老師 解答 2025-09-01 16:56

直接按減除19968分攤就行不需要寫2行

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快賬用戶4032 追問 2025-09-01 16:58

老板讓在下面加一行,然后19968元的確認收入及分攤全部做負數(shù)嗎

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快賬用戶4032 追問 2025-09-01 16:59

老師,麻煩看一下

老師,麻煩看一下
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齊紅老師 解答 2025-09-01 16:59

可以的,靈活處理就行了

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你好;? 你原來攤銷的時候 借方科目掛的 什么 ;? 我看看 ;? ? 攤銷費用這個? ? 你看看掛的什么; 才好判斷
2023-02-10
你好,不需要借所得稅費用,貸以前年度損益調(diào)整
2021-04-12
你好 你先直接做 借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款。? 后面要退稅的。 就不做計提了。? 到時收到了在做 :借銀行存款貸??應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2021-03-09
你好,收取的這個費用你們需要給對方開發(fā)票嗎?
2022-01-20
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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