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Q

老師,我有一筆攤銷,攤銷到最后一個(gè)月,知道下個(gè)月會(huì)退回來(lái)下部分款,原來(lái)攤銷3200后面退回2240,攤銷在最后一個(gè)月,最后一個(gè)月是23年一月,我把原來(lái)的攤銷3200改成960(3200-2240)了,然后借其他應(yīng)收款2240 銷售費(fèi)用960,貸攤銷費(fèi)用3200這樣做對(duì)的嗎,那完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢

2023-02-10 21:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-10 21:15

你好;? 你原來(lái)攤銷的時(shí)候 借方科目掛的 什么 ;? 我看看 ;? ? 攤銷費(fèi)用這個(gè)? ? 你看看掛的什么; 才好判斷

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快賬用戶9152 追問(wèn) 2023-02-10 21:17

銷售費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-02-10 21:18

不是; 你之前要分?jǐn)?; 你做借方銷售費(fèi)用 ;貸方? 的這個(gè)攤銷費(fèi)用是什么 科目 ; ; 你分?jǐn)偪隙ㄟ€做了一個(gè)借方科目的??

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快賬用戶9152 追問(wèn) 2023-02-10 21:19

每個(gè)月都是借銷售費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-02-10 21:25

你好,那就對(duì)的,你就按照你寫的分錄做即可

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快賬用戶9152 追問(wèn) 2023-02-10 21:26

最早的做的是借待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-02-10 21:26

對(duì)的,就按你寫的分錄做

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快賬用戶9152 追問(wèn) 2023-02-10 21:30

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-11 09:25

不客氣,幫到你就好吧

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你好;? 你原來(lái)攤銷的時(shí)候 借方科目掛的 什么 ;? 我看看 ;? ? 攤銷費(fèi)用這個(gè)? ? 你看看掛的什么; 才好判斷
2023-02-10
您好:是這樣的,對(duì)的。
2023-03-09
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷
2023-03-08
同學(xué)您好: 如果是去年的費(fèi)用,管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余分配科目了,您如果要調(diào)整的話,需要調(diào)整盈余分配的科目。今年計(jì)提就是你上面寫的分錄,正常計(jì)提就好了。
2023-03-09
你好,同學(xué)??梢赃@樣處理的。
2020-09-24
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