借銀行存款,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用36000, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)36000。這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增。
老師,向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。公司2018年12月有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并且做了長(zhǎng)期攤銷,當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來(lái)單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并加上往來(lái)單位。 2018年做的分錄是借方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)分錄長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并且掛上往來(lái)單位呢?謝謝
公司制作網(wǎng)站總共費(fèi)用是11萬(wàn),1月份時(shí)候先付了7萬(wàn)且已收到票,當(dāng)時(shí)不知道還有尾款就按照這個(gè)7萬(wàn)做成了3年攤銷的會(huì)計(jì)分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7萬(wàn),貸:銀行存款7萬(wàn)。每月攤銷時(shí),借 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這個(gè)月付了尾款3萬(wàn),但未收到票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
去年7月有一筆賬,我們付對(duì)方公司200萬(wàn)的服務(wù)費(fèi),收到了100萬(wàn)的發(fā)票,我以為收到的是200萬(wàn)的發(fā)票做成了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款200萬(wàn),正確的應(yīng)該是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn),預(yù)付賬款100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款200萬(wàn)。到現(xiàn)在我才發(fā)覺(jué)做錯(cuò)了,可是這200萬(wàn)我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬(wàn)的費(fèi)用(去年多攤了50萬(wàn)今年多攤了50萬(wàn))這個(gè)情況我怎么怎么來(lái)改賬呢
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),貸:銀行存款 12萬(wàn),之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),然后從2月開(kāi)始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬(wàn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問(wèn)下這樣做對(duì)嗎?
老師現(xiàn)在籌開(kāi)期的酒店,購(gòu)買了2個(gè)速達(dá)庫(kù)存軟件站點(diǎn),1500元/個(gè),那單價(jià)沒(méi)超過(guò)2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-財(cái)務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開(kāi)業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)軟件 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 第二種: 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個(gè)月開(kāi)始攤 借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷 貸:累計(jì)攤銷-財(cái)務(wù)軟件攤銷
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個(gè)人支付的運(yùn)費(fèi),但是對(duì)方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個(gè)單位后面也在無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費(fèi)用-租金填到匯算清繳表格哪個(gè)項(xiàng)目?
有委外的項(xiàng)目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細(xì)總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時(shí)折舊明細(xì)表嗎?
營(yíng)業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計(jì)扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個(gè)允許加計(jì)扣除包括材料金額嗎?后面對(duì)應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報(bào)的納稅總額包含哪些
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中,對(duì)外投資信息,包括對(duì)農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
看哪個(gè)科目可以知道還有多少發(fā)票沒(méi)有來(lái)?
借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9萬(wàn)。