沒(méi)有勾選抵扣的就填寫在8B和第10行
老師,我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過(guò)年加班沒(méi)有回家,然后五月份停產(chǎn)的時(shí)候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過(guò)年補(bǔ)休,然后現(xiàn)在集中報(bào)銷往返車票機(jī)票等等費(fèi)用,有個(gè)別的沒(méi)有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因?yàn)橛猩暾?qǐng)單,審批人簽字了什么的,都是按每個(gè)人自己的實(shí)際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號(hào)人,去的地方不同,報(bào)銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個(gè)人一個(gè)人的做,還是全部打開(kāi),機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因?yàn)轱w機(jī)票和火車票要提進(jìn)項(xiàng)稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,之前的會(huì)計(jì)記賬應(yīng)交增值稅有點(diǎn)亂,現(xiàn)在想把這個(gè)科目理順,發(fā)現(xiàn)有漏記,或者記錯(cuò)科目,還有發(fā)票未收到也記賬的情況,也有可能是納稅申報(bào)表申報(bào)填表的時(shí)候少一兩分錢的情況,我現(xiàn)在可以根據(jù)以前年度的納稅申報(bào)表的來(lái)修改嗎?還是我根據(jù)賬上的數(shù)來(lái)填差額部分?還有就是未收到發(fā)票,但是已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我這個(gè)要怎么弄呢,因?yàn)槭莾赡昵暗钠绷?,?yīng)該是沒(méi)辦法拿回來(lái)了,我這個(gè)要怎么處理?
#提問(wèn)#老師,您好,我公司一般納稅人,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,只有總金額,沒(méi)有稅額,怎么計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)如何抵扣,如果可以抵扣,在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)抵扣那一欄填呢?
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,請(qǐng)問(wèn)我是農(nóng)業(yè)合作社,是種玉米的,租農(nóng)民的土地,我再把玉米賣給一個(gè)工廠,農(nóng)業(yè)合作社需要交啥稅
老師您好/:coffee,現(xiàn)在一般納稅人的所得稅稅率是多少啊?
老師這個(gè)月把賬結(jié)了后,看到留抵了,但是連著好幾個(gè)月留抵稅務(wù)整天找,這種情況怎么處理
我7月開(kāi)藍(lán)字100臺(tái),紅沖20臺(tái),8月紅沖掉上月的80臺(tái),再開(kāi)票7.8月的藍(lán)字200臺(tái),再紅沖50臺(tái)(含上月的20臺(tái)),我多沖了嗎
@樸老師,我們要給對(duì)方付款,我們沒(méi)有開(kāi)通銀行,可以現(xiàn)金直接存入他們的賬戶么?還是需要他們?cè)谒麄兊拈_(kāi)戶行進(jìn)行?
@樸老師,剛成立的公司,我們是股東,需要投資款項(xiàng)但是銀行沒(méi)有開(kāi)通,可以現(xiàn)金投資么? 我們把現(xiàn)金給他們.
老師,甲公司購(gòu)買乙公司的材料,并開(kāi)具了材料專用發(fā)票,乙公司注銷了,基本賬戶也注銷了,乙公司可以委托丙公司收款嗎?
老師您好,企業(yè)征信報(bào)告在哪里下載?謝謝老師
銷售35k箱變防砸裝置稅收編碼是多少
您好,匯算清繳時(shí)a105080表第29行怎么填寫?是只填當(dāng)年新增固定資產(chǎn)一次性扣除的,還是所有年度享受過(guò)一次性扣除的固定資產(chǎn)(以前年度享受過(guò)一次性扣除后面要每年調(diào)增)?
第十行我看有開(kāi)專票的數(shù)據(jù),我這開(kāi)普票的直接加到開(kāi)專票的數(shù)字上嗎,老師,旅客運(yùn)輸服務(wù)的標(biāo)識(shí)的普票
勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)不不需要填寫8B,計(jì)算抵扣的才需要填
那打車票的有旅客運(yùn)輸服務(wù)的普票的計(jì)算抵扣我填到哪一欄目,我看第10行里有我勾選認(rèn)證帶出來(lái)的數(shù)據(jù)呢,是專票應(yīng)該
已經(jīng)體現(xiàn)在第2行的勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)不填8B ,計(jì)算抵扣的才填8B
我知道老師,我的全部是計(jì)算抵扣的,我現(xiàn)在要填ma。飛機(jī)票和火車票計(jì)算抵扣的我填到8b了,那這種的呢,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的普票,填哪里呢
左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的普票,你是勾選抵扣的,不填,自動(dòng)體現(xiàn)在10行
啊,那我的為啥沒(méi)有體現(xiàn)呢
沒(méi)體現(xiàn)也不管,只要在第2行體現(xiàn)就行
我上面全部顯示的是專票的才可以勾選老師,那為啥他們開(kāi)的發(fā)票有標(biāo)識(shí)的還是沒(méi)有的
主要我的賬里都已經(jīng)左上角有標(biāo)識(shí)的我做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,現(xiàn)在系統(tǒng)里沒(méi)處填,您說(shuō)勾選,也沒(méi)處勾選
沒(méi)法勾選的直接填在在8B和第10行就行