借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)下招用退役軍人,減免增值稅的會(huì)計(jì)處理,比如,當(dāng)月銷項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),可加計(jì)遞減0.1萬(wàn),當(dāng)月使用退役軍人稅收優(yōu)惠減免增值稅0.18萬(wàn)。賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報(bào)表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報(bào)附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒(méi)有生成這1300元,也無(wú)法手動(dòng)輸入為什么呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無(wú)票收入做的增值稅減免后怎么賬務(wù)處理?做營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?
你好、老師 我們是醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,上月錯(cuò)給個(gè)人開(kāi)了增值稅專票,現(xiàn)在該怎么處理?本月稅務(wù)申報(bào)相應(yīng)的稅款怎么繳納
請(qǐng)問(wèn)老師,由于本單位有錄用失業(yè)半年以上的人員,給予了以前年度的增值稅減免,現(xiàn)在收到退的增值稅,如何記賬?
這個(gè)題選項(xiàng)解釋一下謝謝
發(fā)票紅沖還需要什么資料手續(xù)嗎?
工程類公司利潤(rùn)一般是多少?
老師,你好我上月計(jì)提了工資,有一個(gè)員工因?yàn)榭ㄆ缓线m,沒(méi)有發(fā)起。他的工資怎么做賬
哪位老師能給說(shuō)一下市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司的賬嗎?他的進(jìn)銷都是啥,沒(méi)接觸過(guò)這個(gè)
我自己的挖機(jī),幫工地上做工,連挖機(jī)帶人,注冊(cè)的個(gè)體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模優(yōu)惠政策稅率是1%,可以開(kāi)3%的專票嗎?
你好老師,我想問(wèn)一下,稅務(wù)局讓把的企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則備案了,我備案提交的時(shí)候,他顯示已包含申報(bào)日期無(wú)法提交,我應(yīng)該怎么辦
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),不會(huì)填,求解
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人拍賣行業(yè)在平臺(tái)銷售產(chǎn),貨物由供貨方發(fā)出可以嗎
幫我看一下這個(gè)三欄明細(xì)賬怎么填
記入營(yíng)業(yè)外收入,還得繳納一次所得稅?
對(duì)的是的,需要交所得稅