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請問老師,一般納稅人拍賣行業(yè)在平臺銷售產(chǎn),貨物由供貨方發(fā)出可以嗎

2025-09-01 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 18:46

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-01 18:47

您好,可以,一般納稅人拍賣行業(yè)在平臺銷售貨物時,貨物由供貨方直接發(fā)出是允許的,但需要你作為銷售方開具增值稅發(fā)票并繳納增值稅,同時從供貨方取得合法的增值稅專用發(fā)票用于進(jìn)項稅抵扣,例如你銷售貨物收入為100萬元,稅率為13%,則銷項稅額為100×13%=13萬元,如果從供貨方取得進(jìn)項稅額為10萬元,那么實際應(yīng)繳納增值稅為13-10=3萬元,此外你還需要與供貨方和平臺簽訂明確協(xié)議,約定各方責(zé)任和貨物交付方式

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快賬用戶2116 追問 2025-09-01 19:05

老師這樣會不會構(gòu)成四流不一致?另外如果只是第三方用我們賬號銷售自己的產(chǎn)品,期間產(chǎn)生的各種費用均由第三方承擔(dān),我們收取相應(yīng)的服務(wù)費,平臺把售賣產(chǎn)品的錢打到我們公司賬戶后我們在付給第三方,這樣的賬務(wù)處理該怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-09-01 19:08

?您好,確實是,幫第三方賣貨,錢先到你們賬上,再轉(zhuǎn)給第三方,你們只收服務(wù)費,這樣賬務(wù)處理重點就是:收到平臺總錢款時,借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款(第三方應(yīng)得的錢)和主營業(yè)務(wù)收入(你們的服務(wù)費),服務(wù)費要按6%計算增值稅,比如收1000元服務(wù)費,增值稅就是1000÷(1%2B6%)×6%≈56.6元;付錢給第三方時,借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款,關(guān)鍵是簽好協(xié)議、留好憑證,確保四流一致,別被稅務(wù)查成虛開發(fā)票。

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快賬用戶2116 追問 2025-09-01 19:18

老師,平臺把銷售款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,銷售發(fā)票是不是也需要我們開?銷售發(fā)票是不是按照13%開具,我們付給第三方貨款,第三方給我們開具進(jìn)項發(fā)票,收取的服務(wù)費我們按照6%開具銷售收入發(fā)票。老師避免被稅局查成虛開

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齊紅老師 解答 2025-09-01 19:19

?您好,是的,平臺把銷售款轉(zhuǎn)到你們公司賬戶,銷售發(fā)票需要你們按照13%稅率開具給購買方,你們付給第三方貨款時,第三方應(yīng)給你們開具13%的進(jìn)項發(fā)票用于抵扣,收取的服務(wù)費部分則按6%開具現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,比如總銷售額100萬元,其中貨款95萬元,服務(wù)費5萬元,那么你們要開100萬元13%的銷項發(fā)票(增值稅13萬元),收到第三方95萬元13%的進(jìn)項發(fā)票(進(jìn)項稅12.35萬元),服務(wù)費5萬元按6%開票(增值稅0.3萬元),實際應(yīng)交增值稅13-12.35-0.30.35萬元,關(guān)鍵是保留完整合同、資金流水和物流憑證,確保四流一致,避免被稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票

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快賬用戶2116 追問 2025-09-01 19:24

老師,關(guān)于四流一致問題,發(fā)票可以一致,物流是由第三方發(fā)出,這在就會導(dǎo)致物流不一致,是不是需要在跟第三方簽署買賣合同時,要有寫貨物發(fā)出方是誰,這樣就可以避免虛開?

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齊紅老師 解答 2025-09-01 19:26

?您好,是的,為了避免因物流不一致導(dǎo)致的虛開風(fēng)險,你們與第三方簽署的合同中必須明確注明貨物由第三方直接發(fā)出給購買方,同時還要約定清楚第三方是實際貨物所有人和發(fā)貨人,你們僅提供平臺銷售服務(wù),這樣即使物流流與發(fā)票流不完全一致,但有合同明確各方權(quán)責(zé),就能合理解釋業(yè)務(wù)實質(zhì),此外還要保留第三方發(fā)貨憑證、物流單據(jù)等完整證據(jù)鏈,確保稅務(wù)檢查時能證明業(yè)務(wù)真實性,避免被認(rèn)定為虛開發(fā)票

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快賬用戶2116 追問 2025-09-01 19:57

老師,平臺所有費用由第三方自己承擔(dān),比較我們付給平臺的推廣費等,平臺把發(fā)票開給我們,我們收到第三方支付給我們推廣費,我們在把發(fā)票開給第三方這樣合理嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:01

?您好,這種處理方式是合理的,但需要注意操作規(guī)范。平臺將推廣費發(fā)票開給你們公司,你們再向第三方收取等額推廣費并開具發(fā)票,這屬于轉(zhuǎn)嫁費用的正常業(yè)務(wù)模式。賬務(wù)處理上,收到平臺發(fā)票時計入費用或成本,向第三方收取推廣費時確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,并按6%稅率開具增值稅發(fā)票。關(guān)鍵是保留完整的費用分?jǐn)倕f(xié)議或合同,明確約定這些平臺費用由第三方承擔(dān),同時確保資金流向與合同約定一致,即第三方支付給你們推廣費,你們再支付給平臺,形成完整的證據(jù)鏈,避免稅務(wù)風(fēng)險

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-01
你好,你們簽署委托銷售商品的協(xié)議,你們作為受托方只就你們收取的差額計算收入。
2020-08-12
你好,一般納稅人銷售貨物可以等收到款再開發(fā)票
2020-12-22
你好,可以的,個體戶如果是查賬征稅的需要發(fā)票需要開。
2024-01-10
同學(xué),你好 一般開具發(fā)票的稅率,是根據(jù)具體開票明細(xì)項目確定的,開票內(nèi)容要和我們公司實際的經(jīng)營范圍以及簽訂的具體合同相符。如果合同簽訂的內(nèi)容主要是提供服務(wù),那就只能開服務(wù)的發(fā)票,要與實際業(yè)務(wù)一致,否則可能會涉及到虛開發(fā)票的問題。
2021-05-27
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