對,跨地區(qū)的話,這個月預(yù)交的是16萬對應(yīng)的稅款,這個
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個3萬塊的倉儲費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
這個月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票40萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交稅款了。然后這個月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預(yù)交40萬增值稅的余額
老師,我們是房開公司,一直預(yù)交增值稅和土增稅,我的待抵增值稅額有600萬,我這個月來了1200萬的發(fā)票,增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬,我前期虧損600萬,沒有抵扣過,這里抵扣,我也不需要繳納企業(yè)所得稅款。現(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬,需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。
老師好!上個月我們開了30萬發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發(fā)票暫時退回,對方等需要的時候再讓我們提供,但是下個月就12月了,2024年對方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開的時候,稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)?
你好老師,在12月份的時候,收到了同一家公司開具的50萬發(fā)票,其中有20萬發(fā)票對方已經(jīng)在12月就作廢了,我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時候,我是不是要把這30萬的稅額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,然后賬上沖銷之前的憑證,在做上一筆50萬的賬就可以了?
這個題選項(xiàng)解釋一下謝謝
發(fā)票紅沖還需要什么資料手續(xù)嗎?
工程類公司利潤一般是多少?
老師,你好我上月計(jì)提了工資,有一個員工因?yàn)榭ㄆ缓线m,沒有發(fā)起。他的工資怎么做賬
哪位老師能給說一下市場管理服務(wù)有限公司的賬嗎?他的進(jìn)銷都是啥,沒接觸過這個
我自己的挖機(jī),幫工地上做工,連挖機(jī)帶人,注冊的個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模優(yōu)惠政策稅率是1%,可以開3%的專票嗎?
你好老師,我想問一下,稅務(wù)局讓把的企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則備案了,我備案提交的時候,他顯示已包含申報(bào)日期無法提交,我應(yīng)該怎么辦
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識,不會填,求解
請問老師,一般納稅人拍賣行業(yè)在平臺銷售產(chǎn),貨物由供貨方發(fā)出可以嗎
幫我看一下這個三欄明細(xì)賬怎么填
增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該都按16萬來交,對吧?
對的,這個理解是沒錯的
老師? ?我們有兩個項(xiàng)目在不同城市? ? 然后兩個項(xiàng)目都需要開外競爭預(yù)繳。? 我想問一下兩個項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以互抵嗎?就比如說這個月a項(xiàng)目開了票。但是上個月a項(xiàng)目和b項(xiàng)目都有進(jìn)項(xiàng)? ?那我這個月可以用ab兩個項(xiàng)目抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?可以混抵嗎?
可以,因?yàn)槎际枪镜臉I(yè)務(wù),只是地方不一樣