是的,就是那樣操作就行
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票,再重新開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候開錯(cuò)了,這個(gè)可以作廢或者下個(gè)月紅沖嗎
老師,7月份開的發(fā)票,開錯(cuò)了,9月再從新開正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯(cuò)了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
老師你好,11月份開錯(cuò)了幾張發(fā)票,忘了作廢,這個(gè)月需要紅沖,但是上個(gè)月是因?yàn)槊Q開錯(cuò)了,重新開的,上個(gè)月的收入需要正常記賬是嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?產(chǎn)品開了兩遍發(fā)票,就是稅控編號(hào)的名字錯(cuò)了
老師:我上個(gè)月有一張發(fā)票開錯(cuò)了,要紅沖再開正確的,我是先紅沖還是先開正確的發(fā)票
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬;次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬
工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計(jì)入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?這個(gè)是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個(gè)費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實(shí)去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對(duì)方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點(diǎn)是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個(gè)怎么解決呢?
請(qǐng)問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實(shí)繳,跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要交個(gè)人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時(shí)間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報(bào)廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么