是的,就是計入財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
公司貸款買了機(jī)器,機(jī)器發(fā)票已于付款時一次開過來,每月從賬戶上轉(zhuǎn)還款,轉(zhuǎn)款時包含了利息費(fèi)用。分錄我記: 借:長期借款 -**銀行貸款 財務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 等到三個月時會來一份發(fā)票利息的發(fā)票,再做回 分錄 借:財務(wù)費(fèi)用-利息 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:財務(wù)費(fèi)用 -利息 (負(fù)數(shù)) 請問這樣的分錄對嗎?
支付了一筆費(fèi)用,借服務(wù)費(fèi),貸銀行存款,后面第二個月收到了專票,借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸銷售費(fèi)用(紅字),但是現(xiàn)在本公司沒有開發(fā)票,沒有銷項稅的產(chǎn)生,那這個進(jìn)項稅就一直這樣掛著嗎?還是需要做其他分錄?
老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會計分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項又怎么做會計分錄?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項稅額)嗎?收到這筆款項的差額計入財務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計算的?借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財務(wù)費(fèi)用匯兌損益
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費(fèi)用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,我有個同事目前在領(lǐng)取失業(yè)金,然后9月份還想在另一月,我們目前還沒有簽合同,如果9月簽合同,10月在給她繳納社保這些,會不會有風(fēng)險,之前我們都沒有繳納社保試用期
老師,請問銷售貨物給香港公司,屬于出口貨物嗎?
所得稅現(xiàn)在幾檔稅率?
從公戶提現(xiàn),最后這個現(xiàn)金有給法人了,分錄借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 (銀行回單)借 其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金(沒有附件),沒附件可以嗎,老師分錄沒錯哦?
老師,好。我們公司辦公室最近要裝修,家具好像是我們自己買,其他承包出去了,這個在做賬時,有什么要注意得沒?
公司成立工會組織和黨組織,做賬時,公司得賬和工會組織,黨組織,他們是做成一套賬呢?還是各自做各自得,有什么注意事項嗎?
個人開勞務(wù)的發(fā)票給企業(yè) 企業(yè)還要代收代繳需個稅嗎
資產(chǎn)負(fù)債率為40%是如何得得出負(fù)債與所有者權(quán)益占比是4:6的
老師,我們有工業(yè)區(qū)的房產(chǎn)證。有經(jīng)營范圍,一般納稅人。收供水局是普通發(fā)票,可以給租客開專用發(fā)票吧?
請問老師,一般納稅人對年度銷售收入有要求嗎?需要關(guān)注的稅率節(jié)點有哪些