先紅沖還再開正確的發(fā)票
老師:發(fā)票2020.1月,金額開多了,要退回紅沖,對(duì)方要我先開張正確的拿過去,再把票返回,我可以先開正確的,在紅沖可以嗎?
老師,請(qǐng)問一下,如果要沖紅一張3月的專用發(fā)票,可以先開張正確的,后沖紅嗎?還是一定要先沖紅才能開正確的,有要求么?
老師,請(qǐng)問一下,如果要沖紅一張3月的專用發(fā)票,可以先開張正確的,后沖紅嗎?還是一定要先沖紅才能開正確的,有要求么?
老師跨月發(fā)票沖紅,可以先開正確的嗎,再月底去開沖紅發(fā)票,是專票
老師,7月份開的發(fā)票,開錯(cuò)了,9月再從新開正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師:我要開紅沖發(fā)票是不是點(diǎn)紅字發(fā)票開具
是的 點(diǎn)紅字發(fā)票開具