你好,只交工程的一百萬。
老師,我們公司是掛靠的建筑公司,公司那邊給開出去了131萬的9%的專票,稅款是118萬,我們同時(shí)給提供了725萬的13%的專票,稅款是95萬元,差公司23萬的稅款,但我們每次有進(jìn)賬都要預(yù)繳,稅款都預(yù)繳了30萬了,這次又要往出開票了,公司還要求預(yù)繳,這合理嗎?
我們建筑公司小規(guī)模上個(gè)月開了100萬發(fā)票外管證,這個(gè)月才預(yù)繳可以嗎?預(yù)繳怎么申報(bào),是在工程所在地預(yù)繳還是網(wǎng)上也可以!
建筑行業(yè)開具了9%的建筑發(fā)票為100萬,異地預(yù)繳2%,可抵扣為48萬材料(含稅13%),勞務(wù)25萬,普票14萬,還要繳納多少稅費(fèi)?共計(jì)9%稅款=100/1.09×0.09=8.25萬預(yù)繳2%稅款=100/1.09×0.02=1.83萬可抵扣稅款=48/1.13×0.13=5.52萬可抵扣勞務(wù)=25/1.03×0.03=0.73萬8.25-1.83-5.52-0.73=0.17萬,是不是只要交0.17萬?其中預(yù)繳2%時(shí)沒有扣除勞務(wù)預(yù)繳是否可以退稅?
請(qǐng)教下:我們是建筑勞務(wù)公司,開給總包250萬的發(fā)票【其中材料:130萬+勞務(wù)120萬】我們?cè)陬A(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,需要扣除材料的130萬嗎? 開出去的發(fā)票是:9% (材料+安裝費(fèi)) 250萬 供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是:13% (材料發(fā)票) 130萬 一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 我們預(yù)繳2%的稅,在預(yù)繳時(shí)候,需要扣除材料費(fèi)嗎?
老師,我想問一下,有個(gè)客戶一次性打了100多萬,我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開票100萬*1.01=1萬的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬少一點(diǎn),然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時(shí)候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
如果資產(chǎn)負(fù)債表。和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,怎么找原因?
老師你好,現(xiàn)在就是我有個(gè)問題啊,就是我們公司的稅費(fèi)偏低嗯,然后呢,就是未分配利潤(rùn)過大之前呢,他們可能就是用別的方式把利潤(rùn)就是取走了,現(xiàn)在就堆積在未分配利潤(rùn)特別大,這兩項(xiàng)放到賬上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有一個(gè)問題,就是我們之前的稅費(fèi)是由甲方來給我們承擔(dān)的,現(xiàn)在甲方與我們的做一個(gè)清算,現(xiàn)在不承擔(dān)稅費(fèi)了,后期不是稅負(fù)率比較低,股權(quán)轉(zhuǎn)讓也需要交個(gè)人所得稅,這兩個(gè)加起來按兩個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)來來補(bǔ)償給公司,這個(gè)方式可以嗎?老師參考一下
老師,我買100頓鐵,正常損失0.9頓,請(qǐng)問開票怎么開?
請(qǐng)問老師那個(gè)現(xiàn)代服務(wù)我要開個(gè)服務(wù)費(fèi)出來,但是他帶出來的是現(xiàn)在服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師中小微企業(yè)的定義是哪一些?哪一些?可以納入到中小微企業(yè)?請(qǐng)問一下。
為什么23年的宣告分派現(xiàn)金股利要給24年投資者呢
電子稅務(wù)局中用票情況概覽“當(dāng)前可勾選增值稅金額”,顯示的總金額,和具體可勾選的每張發(fā)票總額加起來不一致是為什么呢?
出票后定期付款和見票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別?分別是什么樣的?
報(bào)關(guān)單是人民幣,收款是美元,開出口發(fā)票按照哪個(gè)開,幣種按照哪個(gè)寫備注那里
老師,請(qǐng)教一下,我們公司最近出口一批貨,清關(guān)資料里,出口國(guó)報(bào)關(guān)單打錯(cuò)了,其他清關(guān)資料上面的出口國(guó)都是正確的,想問一下,這個(gè)報(bào)關(guān)單可以用于申報(bào)出口退稅系統(tǒng)嗎?謝謝
該項(xiàng)目總合同金額,就是這個(gè)250萬,合同約定的工程服務(wù)按9%開票,金額是100萬,材料部分按13%開票,這種情況下該工程還是按100萬預(yù)繳稅款嗎?老師
你好,對(duì)的是的,只教建筑服務(wù)的,不是建筑服務(wù)的不交。