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老師 我想問(wèn)問(wèn) 我這個(gè)月開(kāi)發(fā)票不小心多開(kāi)了一張。但是老板說(shuō)下個(gè)月還會(huì)開(kāi)這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票。讓我不需要作廢。但是會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)就叫我作廢掉 說(shuō)是怕到時(shí)候這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣 是什么意思呢
老師,供應(yīng)商七月給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票我們也付款了,可是我們這月進(jìn)項(xiàng)夠了這個(gè)票下月用,但是我銀行賬得對(duì)上。 我七月做 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,早上好。前幾個(gè)月公司收到了一筆錢(qián),已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)收入,但是對(duì)方不開(kāi)票。現(xiàn)在對(duì)方又要我們開(kāi)票,那么開(kāi)票以后這個(gè)月怎么處理這個(gè)賬務(wù)
老師我問(wèn)下我給電廠銷(xiāo)售42萬(wàn)貨,但是他們這個(gè)月不讓開(kāi)票,我這個(gè)月要做收入嗎,如果做收入我在報(bào)表上面就導(dǎo)不過(guò)來(lái)了要自己錄入嗎,那我這個(gè)收入錄到哪 一項(xiàng)呢?
老師 麻煩問(wèn)下這個(gè)月我們報(bào)稅報(bào)了銷(xiāo)項(xiàng)里報(bào)了筆無(wú)票收入,下個(gè)月我們把票開(kāi)了 ,然后再報(bào)稅 這個(gè)不就是重復(fù)報(bào)了?應(yīng)該要怎么弄?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
您好,如果你們這個(gè)月已經(jīng)把貨賣(mài)出去了或者服務(wù)已經(jīng)提供了,那不管開(kāi)不開(kāi)票,這個(gè)月的賬上都要把這筆收入做進(jìn)去,同時(shí)要算出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候不用再做收入,只需要把發(fā)票開(kāi)出去就行,這樣做既符合會(huì)計(jì)規(guī)定,也不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。