你好,對方多給錢的時候你怎么做的分錄?
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業(yè)務,借貸的本年累計都是5000元?,F(xiàn)在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數(shù)被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
老師,有個客戶的應收賬款的借方累計數(shù)是5000元,貸方累計數(shù)是6650元,現(xiàn)在要退款1650元,但是我做的分錄是借應收賬款1650,貸銀行存款1650,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做影響了本年累計數(shù),本年累計數(shù)借貸都是5000才是對的。關(guān)于這次退款,我要怎么做才不影響本年累計數(shù)?
老師!我們公司去年開了7800元專票給客戶??蛻暨@個月付款了4468元。扣了3332元是之前在客戶公司那購買了月餅,但是客戶沒有開票給我們,直接從7800元扣除。我應該怎么做賬啊 開票的時候:借:應收賬款7800 貸:主營業(yè)務收入6902.65 應交稅費增值稅-銷項稅額8735.35 現(xiàn)在收款:借:銀行存款4468 庫存現(xiàn)金3332 貸:應收賬款7800 老師!我是不是得這樣做賬才能平啊
請教個問題。開給客戶1000元,客戶付款1000.后期發(fā)現(xiàn)多收20元,然后客戶開票給我司,我司退回20元。兩邊都要發(fā)票。那么分錄應該是下面哪一個呢?還是說哪個都是?第一種,借 應收 1000 貸 收入 1000 ,借 銀行 1000,貸 應收 1000。借 成本 20 貸 應收 20 ,借 應收 20 貸 銀行 20。 第二種,借 應收 1000 貸 收入 980 貸 應收 20 ,借 銀行 1000,貸 應收 1000。借 應收 20 貸 銀行 20。
老師好,比如我公司收到10萬元,其中5萬元確認收入,計入應收賬款,另外5萬元是客戶多付過來的當成應收,然后下次客戶就會少付一部分款項,請問這個分錄我要怎么做可以借:銀行存款100000貸預收賬款5萬,貸應收賬款5萬嗎
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設(shè)備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時入到固定資產(chǎn)里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務局申報?是改三年前的財務報表嗎?
文化事業(yè)建設(shè)費上起征點超六萬開始計算嗎?是含稅收入×百分之三嗎
老師,一般納稅人能開普票嗎
我是借銀行,貸應收
你好,你可以做這個分錄的紅字
我不坐紅字呢?我不能什么都用紅字做吧,沒有正確做法嗎?
你好,你又不想做紅字,你又不想影響本年的累計發(fā)生額
你上面的借應收賬款貸銀行存款也沒有錯,如果說正確的話你多收這1000塊錢的時候不應該做應收賬款,應該做預收賬款,借銀行存款6000 貸應貸應收賬款5000,預收賬款1000 這是當時的正確分錄
這樣理解吧,這就是應收賬款,但是后來因為某些原因需要退款,你就告訴我,本年累計怎么不被影響
你好,這樣的話只能做紅字,藍字的話是有影響的
既不做紅字又不想影響累計金額是沒有辦法處理的