多交的稅計(jì)入稅金及附加科目就行
增值稅實(shí)際多交了一分錢(qián),怎么調(diào)整賬面啊?做怎樣的分錄?比如說(shuō)上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
請(qǐng)問(wèn)下 增值稅因?yàn)楹蛨?bào)表上四舍五入計(jì)提的時(shí)候多了一分錢(qián) 現(xiàn)在這個(gè)月繳納多了一分錢(qián) 怎么調(diào)整分分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一下 開(kāi)出去的增值稅專(zhuān)票 計(jì)提增值稅的時(shí)候借 應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 繳納增值稅的時(shí)候 分錄做成借應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款了 這個(gè)要怎么把賬調(diào)回來(lái)啊
郭老師,有一筆無(wú)票收入繳納的增值稅和賬上掛的應(yīng)交稅金—未交增值稅相差一分錢(qián)要怎么調(diào)增,繳納的多一分錢(qián),掛賬的少一分錢(qián)?
前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?未交增值稅有十萬(wàn)多塊錢(qián),實(shí)際上都已經(jīng)繳納過(guò)了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么調(diào)整呢?
個(gè)體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅稅率當(dāng),是扣除各項(xiàng)扣除項(xiàng),再按稅率當(dāng),還是扣除之前按稅率當(dāng)
我們公司是制作圖書(shū)的,客戶要求開(kāi)票不開(kāi)圖書(shū),開(kāi)印刷品*印刷費(fèi)可以嗎
老師好,下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的話,要是只申報(bào)工資 沒(méi)有社保數(shù)據(jù)的話,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)不會(huì)跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請(qǐng)求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷(xiāo)售傭金開(kāi)票名稱(chēng)可以開(kāi),*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)還是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車(chē)輛加油,在網(wǎng)上開(kāi)票,對(duì)方銷(xiāo)售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動(dòng)負(fù)債分長(zhǎng)期和短期,那么長(zhǎng)期借款屬于什么?
老師:以付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)方式公轉(zhuǎn)私,對(duì)方不用開(kāi)票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報(bào)具體時(shí)間在當(dāng)月申報(bào)期還是非申報(bào)期都可以?比如8月申報(bào)5-7月出口的,可以3個(gè)月合并報(bào)在8月申報(bào)期,也可以分別以實(shí)際出口月為申報(bào)期嗎?