同學(xué),你好
具體什么問題呢?

老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師你好,進(jìn)項稅額在貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅年初余額累計借貸期末都沒有余額怎么登記增值稅明細(xì)賬?
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項稅額和進(jìn)項稅額都沖掉,期末無余額
進(jìn)項稅本期57309.77,期末余額借方255339.59 銷項稅本期54986.77,期末余額貸方248747.11 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計提增值稅咋算,交多少稅
這里寫的沒有申報的,8月份個人所得就是個人經(jīng)營所得嗎?然后個人薪金就是個人工資,在個人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報時出現(xiàn)了一個“應(yīng)付職工薪酬”,其中計入成本具體包括哪些?實發(fā)是指每月員工實際收到的工資嗎?填這個數(shù)需要特別注意什么問題嗎
個人獨資:七月八月個人所得稅,跟工資,沒有申報,然后罰款了,當(dāng)時沒注意看,然后點了允許,接受懲罰,已經(jīng)交了罰款,然后還需要更正報表嗎?
老師,請問關(guān)于電商報稅的在6月發(fā)了一個什么相關(guān)文件?
請問 抖店銷售額80513.45 稅務(wù)申報在填銷售收入金額是用80513.45/1.01=79716.28713這個金額么?
稅后的收入減稅后得成本得出利潤要分的話需要減掉已交的所得稅和增值稅等稅么?
公司代扣代繳員工的工資個稅,但是沒扣員工個稅。企業(yè)承擔(dān)了,計入哪個科目
老師,請問企業(yè)所得稅月報中應(yīng)付職工薪酬金額要不要跟個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?
明天最后一天申報期,那是截止到明天下午5點,還是說到明天晚上12點之前
小規(guī)模納稅人開票金額一個季度不超過多少普票免增值稅
老師我明白轉(zhuǎn)出未交增值稅并不是銷項減進(jìn)項得出來的
同學(xué),你好
嗯嗯,然后什么問題?