同學(xué),你好
具體什么問題呢?
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
老師你好,進(jìn)項稅額在貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅年初余額累計借貸期末都沒有余額怎么登記增值稅明細(xì)賬?
期末余額:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項稅額和進(jìn)項稅額都沖掉,期末無余額
進(jìn)項稅本期57309.77,期末余額借方255339.59 銷項稅本期54986.77,期末余額貸方248747.11 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計提增值稅咋算,交多少稅
老師,系統(tǒng)和財務(wù)報表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因為23年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計提了,但是在財務(wù)報表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個股東占資30%是600萬,實繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財務(wù)報表之類的嗎
老師好 我想請問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個體戶外帳,老板用個人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬,公司承擔(dān)社保8000,個人承擔(dān)社保4000,實發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時候,怎么做分錄???
2018 2019年的報關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來,可以去哪里才能導(dǎo)出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會計分錄如何做
老師,項目,原煤*煤可以嗎?到時候銷項開精煤
老師我明白轉(zhuǎn)出未交增值稅并不是銷項減進(jìn)項得出來的
同學(xué),你好
嗯嗯,然后什么問題?