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老師好,成本發(fā)票還沒收回來,季報(bào)時(shí)可以暫估成本嗎?暫估的依據(jù)是什么(用什么作為暫估成本的附件)?
老師請問一下,我之前暫估成本,會計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費(fèi)用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問題
老師暫估成本費(fèi)用分錄怎么寫???
請問老師,暫估成本應(yīng)該怎么暫估?是借:成本-技術(shù)服務(wù) 貸:應(yīng)付(暫估),最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是應(yīng)該直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付(暫估)
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制下,暫估成本就是企業(yè)東西已經(jīng)收到用了但還沒拿到發(fā)票不知道實(shí)際花了多少錢時(shí),先按合同價(jià)或市場價(jià)等合理方法估算個(gè)金額記到賬上,比如6月收到5萬塊原材料沒發(fā)票就暫估借原材料50000貸應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款50000,下月初用紅字原樣沖回(借原材料 - 50000貸應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付賬款 - 50000),等7月拿到發(fā)票實(shí)際是5萬2成本加6760元稅(價(jià)52000×13%=6760),就按實(shí)際借原材料52000應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6760貸應(yīng)付賬款58760,這樣保證當(dāng)期成本和收入能合理對應(yīng)
如果5月31號之后取得發(fā)票咋辦
您好,月末按實(shí)際收到暫估,要不按我們公司這樣做,我們是上市公司,絕對規(guī)范的 您好, 月末統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估 銷售成本根據(jù)銷售單來確 ?借:主營業(yè)務(wù)成本 ?貸:庫存商品 下月初把暫估全部沖回 ? 借:庫存商品、(負(fù)) ?貸:應(yīng)付-暫估(負(fù)) 來多少發(fā)票入賬多少 ? 借:庫存 ? 進(jìn)項(xiàng) ?貸:應(yīng)付 本月又是 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開票的 ?借:庫存商品 ?貸:應(yīng)付-暫估 ? 就是這樣滾動,我們的賬是稅務(wù)查過,審計(jì)公司審過的,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開票收入,下月全部沖回,開票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開票收入,每月滾動。