你好,你們把你們自己的收入申報增值稅。
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
公司有一般計稅和簡易計稅,油費和電費無法區(qū)分,現(xiàn)在稅局要求我們按比例抵扣,那么之前抵扣過的進項是不是要做進項轉(zhuǎn)出
老師,員工分紅的計提及發(fā)放分錄怎么做
為什么有限合伙人轉(zhuǎn)普通合伙人后還是無限連帶責(zé)任?
求一份制造公司簡歷模板,怎么寫
老師 我們公司是個體,主要做養(yǎng)生足療的,需要申報建設(shè)行政事業(yè)性收入,這個稅種嗎
公司換法人怎么操作
一般納稅人企業(yè),將2015年購置的閑置施工設(shè)備出租給其他建筑公司,一次性收取3個月含稅租金30萬元。簡易計稅稅率是多少
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務(wù)局,因為我在我們公司也沒有找到
這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么樣,才不需要申報增值稅
對方?jīng)]有納稅人識別號,我們給開具形式發(fā)票,可以不按未開票收入申報增值稅嗎
你好,可以的,按不開票來
也就是可以不申報增值稅嗎老師
你好,要申報的。你們?nèi)〉玫氖杖胧切枰陥蟮?。使用費這一項需要
只開具形式發(fā)票不開增值稅發(fā)票,也要按未開票收入申報增值稅,并不是只開具形式發(fā)票就不申報增值稅嗎老師
你好,是的,當(dāng)不開票收入申報
老師,我們給國內(nèi)客戶開的票,項目名稱是信息技術(shù)服務(wù),那么這樣,給國外客戶提供的平臺使用服務(wù),是不是不需要按未開票申報增值稅了
財稅2016 36,向境外單位提供完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務(wù)適用增值稅零稅率
你好,是是這樣子的,如果是完全發(fā)生在國外的業(yè)務(wù),是可以申請免稅,但是這種在實操中一般建議讓稅務(wù)局認(rèn)定。
國外客戶使用國內(nèi)我們公司研發(fā)的平臺,在外國開展業(yè)務(wù),我們也不知道會不會他們把獲得的東西賣回國內(nèi),這種情況,可以不按照未開票收入申報增值稅嗎
幾年前就沒申報過,審計也沒有說要申報
你好,要稅務(wù)局認(rèn)定。 這個認(rèn)定的關(guān)鍵在于要看它是屬于國內(nèi)的收入還是國外的收入,如果完全發(fā)生在國外是可以不用的。
不過就老師的經(jīng)驗而言的話大部分都還是讓申報的