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外國客戶使用公司研發(fā)的平臺在外國開展業(yè)務(wù),付平臺使用費,但是對方可能把業(yè)務(wù)開展獲得的東西賣回我國,這種情況,我們需要對于收到的使用費申報增值稅嗎

2025-04-28 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 10:58

你好,你們把你們自己的收入申報增值稅。

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 10:59

這個業(yè)務(wù)應(yīng)該是什么樣,才不需要申報增值稅

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:00

對方?jīng)]有納稅人識別號,我們給開具形式發(fā)票,可以不按未開票收入申報增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:04

你好,可以的,按不開票來

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:06

也就是可以不申報增值稅嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:07

你好,要申報的。你們?nèi)〉玫氖杖胧切枰陥蟮?。使用費這一項需要

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:11

只開具形式發(fā)票不開增值稅發(fā)票,也要按未開票收入申報增值稅,并不是只開具形式發(fā)票就不申報增值稅嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:11

你好,是的,當(dāng)不開票收入申報

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:19

老師,我們給國內(nèi)客戶開的票,項目名稱是信息技術(shù)服務(wù),那么這樣,給國外客戶提供的平臺使用服務(wù),是不是不需要按未開票申報增值稅了

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:21

財稅2016 36,向境外單位提供完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務(wù)適用增值稅零稅率

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:21

你好,是是這樣子的,如果是完全發(fā)生在國外的業(yè)務(wù),是可以申請免稅,但是這種在實操中一般建議讓稅務(wù)局認(rèn)定。

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:22

國外客戶使用國內(nèi)我們公司研發(fā)的平臺,在外國開展業(yè)務(wù),我們也不知道會不會他們把獲得的東西賣回國內(nèi),這種情況,可以不按照未開票收入申報增值稅嗎

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快賬用戶1153 追問 2025-04-28 11:23

幾年前就沒申報過,審計也沒有說要申報

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:24

你好,要稅務(wù)局認(rèn)定。 這個認(rèn)定的關(guān)鍵在于要看它是屬于國內(nèi)的收入還是國外的收入,如果完全發(fā)生在國外是可以不用的。

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齊紅老師 解答 2025-04-28 11:24

不過就老師的經(jīng)驗而言的話大部分都還是讓申報的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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