實(shí)際租賃期也是7月開始 ?
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師,6月房屋租金,7月份收到發(fā)票并付款,請(qǐng)問怎樣做會(huì)計(jì)分錄。7至9月的租金7月份付款并收到發(fā)票,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個(gè)分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個(gè)分錄分別怎么做?
7月付款了員工宿舍3個(gè)月房租,還未收到發(fā)票,7月做賬室借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,并當(dāng)月攤銷了,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:預(yù)付賬款。8月房東代開了房租費(fèi)普票給我們公司,那這張發(fā)票怎么入8月帳里?
今年8月份收到房租發(fā)票并付款,但是租賃期限是今年在1月份到明年12月的,怎么入賬?8月份攤銷8個(gè)月的房租費(fèi),之后按月攤銷嗎?
前期電費(fèi)是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用怎么寫摘要?
我收到0.01到賬做會(huì)計(jì)憑證做哪里?抖音打款測(cè)試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我想請(qǐng)問,我8月5號(hào)發(fā)生一次油費(fèi)100,8月15號(hào)發(fā)生一次油費(fèi)150元,我于8月20號(hào)統(tǒng)一開票250元………這種情況下,我也沒有跨月開票報(bào)銷,如果予以報(bào)銷,合理嗎??? 我家會(huì)計(jì)講實(shí)報(bào)實(shí)銷,是一筆對(duì)應(yīng)一筆,8月5號(hào)應(yīng)開票100,8月15應(yīng)開票150…這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師,如果一個(gè)員工含社保個(gè)人部分工資是4000,扣社保個(gè)人部分實(shí)發(fā)3500,計(jì)提工資,和計(jì)提社保,這兩部分正確分錄分別是
老師 我們分所參與項(xiàng)目投標(biāo) 中標(biāo)了支付中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(錢有分所轉(zhuǎn)入總部 再由總部支付給招標(biāo)平臺(tái)),對(duì)應(yīng)的發(fā)票 總部做賬使用了,現(xiàn)在分所說費(fèi)用實(shí)際是有他們付的款 他們也需要發(fā)票入賬,這種情況怎么處理
一般納稅人廣告牌制作稅率是多少?
貿(mào)易的開票開什么類目
老師你好,如果在3家公司任職,一家公司工資是6000元,另外2家各1000元,9月說要實(shí)行強(qiáng)制繳納社保,這個(gè)社保要怎么繳納?
實(shí)際租賃期6月底開始
8月分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
平時(shí)攤銷的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票做賬不?6月7月也記入預(yù)付賬款?做負(fù)數(shù)?
收到發(fā)票 也是做攤銷的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款