借,勞務(wù)成本或者合同履約成本 貸,應(yīng)付職工薪酬、銀行存款、應(yīng)付賬款等 確認(rèn)收入,修剪完畢, 借,銀行存款。 貸,主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借,主營業(yè)務(wù)成本。 貸,合同履約成本或者勞務(wù)成本。

老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個賽事組織服務(wù)開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個成本票具體有些什么。是不是運(yùn)營的時候發(fā)生的一些費(fèi)用都算成本,那這個是計(jì)入哪個科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運(yùn)動員的大巴車費(fèi)用,食宿費(fèi)用等這些
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個是一般計(jì)稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅,所以這個項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項(xiàng)目,就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
高新軟件企業(yè),主營軟件開發(fā),接到項(xiàng)目給客戶安裝調(diào)試的時候會購買一些電線電纜電表之類的與服務(wù)一起銷售,然后開票開出去給客戶開的是服務(wù)費(fèi),是否會有風(fēng)險。因?yàn)橘徣腚娋€電纜電表這些供應(yīng)商開過來的發(fā)票是儀器儀表但是我們開出去給客戶的卻只是服務(wù)費(fèi)。 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么樣做,購買電線電纜電表之類的應(yīng)該入成本還是費(fèi)用。 總共兩個問題,一個是開票是否有風(fēng)險,一個是賬務(wù)處理
老師,我們承接了一個項(xiàng)目疫木修剪,我們會購買一些工具什么的,也會雇傭一些勞務(wù)人員,還會發(fā)生運(yùn)輸修剪樹枝的費(fèi)用,這些應(yīng)該計(jì)入什么科目?因?yàn)槲覀兊綍r候會給客戶那邊開具6% 的增值稅專用發(fā)票?就是這個賬務(wù)處理
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對什么繳費(fèi)
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計(jì)算依據(jù)老師說是會計(jì)利潤,會計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


老師,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有合同成本和合同履約成本?
用生產(chǎn)成本代替的
我們再分包出去的這個修剪的話,對方給我們開具的也是6%的修剪的話,我們也是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本之中么?
你做了對應(yīng)的收入可以
我這邊可以計(jì)入“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——A項(xiàng)目”來歸集,最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,就和生產(chǎn)產(chǎn)品一樣的方式可以么?
你好,可以的 可以的