你好,這個(gè)你做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了嗎 你填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
請問我當(dāng)期開票收入為0,但去年11月有出口貨物,本月才做退稅申報(bào),顯示出口銷售額是845000,免抵退稅額為109850,本月已勾選了70000多,本月已經(jīng)生成退稅申報(bào)信息,但審核沒通過,說是增值稅與退稅信息不符,請問以上信息增值稅報(bào)表上怎么填
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
老師,我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了,那我在10月份勾選了,這個(gè)到底要怎么做,如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購蔬菜我用的是用庫存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對(duì)嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫,要怎么做啊
答案(2)還有沒有更簡單的說法
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老師好!小公司就老板一個(gè)人一直沒交社保,過了9.1號(hào)是不是要強(qiáng)制交,前面的要補(bǔ)嗎
請問會(huì)計(jì)對(duì)象是什么意思
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老板差公司20萬。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
非上市公司投資分紅,用應(yīng)付利息還是應(yīng)付股利?
我們公司有一部分車間工人繳納社保,三險(xiǎn)總計(jì)900多,廠里補(bǔ)助300,其余個(gè)人承擔(dān),這樣合規(guī)嗎
老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票(折讓發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬?
已經(jīng)認(rèn)證了,老師是純外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷的。
你好,你如果放棄退稅,要看下稅務(wù)局是不是要求視同內(nèi)銷。如果放棄退稅,但是可以免稅的話。你不申請退稅就行。
那我2025年放棄退稅,更正哪個(gè)屬期的增值稅申報(bào)表。
你好,是更正2月份的申報(bào)表
去年已經(jīng)做了退稅申報(bào),退稅款沒下來,出口退稅科的老師說要在中天易稅云平臺(tái)做長期未申報(bào)退稅確認(rèn),提供增值稅申報(bào)表。
老師這邊沒有在這個(gè)軟件上操作。 這種,老師建議你直接去大廳處理,那里也有電腦。有需要操作的,讓他們現(xiàn)場教你。這樣更好
意思是退稅款沒退,不要這筆退稅款了,賬務(wù)上和報(bào)表上怎么處理呀
你好,你賬上應(yīng)該也沒有做退稅的分錄。不用做就行了。
好的老師謝謝您,辛苦您了。
你好,不用客氣的了。