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老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購蔬菜我用的是用庫存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫,要怎么做啊

老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購蔬菜我用的是用庫存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫存商品對嗎?但是實(shí)際的貨沒有賣完,種類太多了我沒有弄出庫,要怎么做啊
2025-08-16 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-16 11:18

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-16 11:20

您好,每月末先對庫存蔬菜進(jìn)行盤點(diǎn),按采購價計算剩余庫存金額,然后用公式銷售成本=期初庫存%2B本月采購-期末庫存算出本月成本,最后做兩筆分錄:先把銷售成本從庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,再把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣既符合會計準(zhǔn)則又能準(zhǔn)確反映經(jīng)營情況。

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快賬用戶4568 追問 2025-08-16 11:41

我現(xiàn)在是整理以前的舊賬,直接借當(dāng)月的發(fā)生額,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,最后借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 11:49

?您好,是的,整理舊賬時直接按當(dāng)月發(fā)生額做賬就行:先借主營業(yè)務(wù)成本、貸庫存商品(把賣掉的菜轉(zhuǎn)成成本),再借本年利潤、貸主營業(yè)務(wù)成本(把成本轉(zhuǎn)到利潤里),這樣兩步做完賬就平了。

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可以的,只把這其中的一個就可以的。
2022-05-10
你好!未取得合規(guī)發(fā)票前是可以暫估的
2023-03-21
是的,數(shù)量是負(fù)數(shù)肯定是出庫大于入庫了
2024-04-09
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
你好,你的方法是對的,你發(fā)生的生產(chǎn)成本,完工后結(jié)轉(zhuǎn)生氣成本計入庫存商品入庫,銷售時按庫存商品出庫! 生產(chǎn)的流程就是 購原材料+加工-生產(chǎn)成本-庫存商品-銷售關(guān)節(jié),中間主要注意材料的出入庫管理!以及進(jìn)銷存管理!
2021-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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