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你好老師,我想問一下,我上個月做了個成本票沒有出來,,做的是借:主營業(yè)務(wù)收入成本,貸:應(yīng)收賬款—占估入賬,我這個月成本票開回來了,不知道怎么做,錢在五月份已經(jīng)銀行收到了,我這個月應(yīng)該怎么做吶

2025-08-14 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 21:30

您好,那你收到的時候銀行存款沖銷了嗎

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快賬用戶1440 追問 2025-08-14 21:30

沒有沖銷

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齊紅老師 解答 2025-08-14 21:34

那你這樣的話直接借方營收貸主營業(yè)務(wù)收入。那你這樣的話直接借方營收貸主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶1440 追問 2025-08-14 21:36

不用沖應(yīng)收嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 21:36

就是借方應(yīng)收呀,你一開始不是貸方嗎就是借方應(yīng)收呀,你一開始不是貸方嗎?

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快賬用戶1440 追問 2025-08-14 21:36

哦哦,好的老師,謝謝了哈

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齊紅老師 解答 2025-08-14 21:42

不客氣的理解了就好,麻煩給一個五星好評吧

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您好,那你收到的時候銀行存款沖銷了嗎
2025-08-14
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
你好,將原暫估入賬的紅字沖回,重新入賬就可以。
2019-11-14
您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
你好,是現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前是暫估的,是這個意思嗎?
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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