你本月開的紅字發(fā)票是減去本月的銷項稅,跟以前月份無關(guān)了
有一個客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是現(xiàn)在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個我應(yīng)該開紅字信息表是應(yīng)該在購買方的已抵扣填對嗎
老師好,購買方在開票系統(tǒng)里將以前月份已抵扣的專票填寫紅字發(fā)票信息表,撤銷后稅務(wù)局后臺是否仍然存有該紅字信息,為了避免納稅風(fēng)險是否需要再把撤銷的紅字信息表重新填寫,讓對方開一張紅字發(fā)票和藍字發(fā)票呢
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
老師,我們是購買方,上月進項發(fā)票已抵扣,這個月發(fā)現(xiàn)開具有誤,和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表,請問每張藍票都是好幾行,我們再開紅字時是不是要和藍票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經(jīng)申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
在租用的魚塘上進行建造的費用入什么科目?不是我司的主營業(yè)務(wù)來的
出口商品跨大類前四位編碼不同容易稅局發(fā)函,比如同6302和4602屬于跨大類嗎
一般納稅人,13% 8月份銷售了一輛轎車是公司的車, 金額88495.52 稅額11504.42(13%)價稅合計100000 營業(yè)收入開票一張,金額12290.27稅額1597.73(13%)價稅合計13888元! 稅負率1%,那這個月進項發(fā)票沒有,想要達到稅負率,要開多少的進項發(fā)票開!
老師咨詢一下,我公司申報個稅時,發(fā)現(xiàn)離職人員要交納個稅,但是離職人員的工資很低達不到上稅標(biāo)準(zhǔn)該怎么處理一下
新能源車沒有車船稅嗎?
公司凈資產(chǎn)是負數(shù),且沒有實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)是否免個稅?
公司給交商業(yè)險可以抵扣稅嗎
請問前面進項勾選已認(rèn)證的,跨好幾個月的本月供應(yīng)商紅沖,紅沖負數(shù)發(fā)票要認(rèn)證嗎?
公積金繳存基數(shù)超過上一年全年月平均工資的12%部分是不是要交個稅,有這個政策嗎?
非上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)在免不免印花稅?