您好,是的,要7月開的才可以抵扣的
我想問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的,我們實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時(shí)候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額那不是不匹配嗎
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師,如果我1月份的增值稅不夠抵扣的了,但是2月份的增值稅挺多的,那我報(bào)一月份的稅的時(shí)候,這個(gè)增值稅可以不交嗎?差額2月份補(bǔ)充。
老師你好,請問下4月30日開了一張進(jìn)項(xiàng)票,在5月1日勾選,那4月份申報(bào)增值稅能否抵扣這張票呢,還是只能申報(bào)5月份增值稅時(shí)抵扣
老師好,關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的問題,舉個(gè)例子:我8月15號(hào)要申報(bào)7月份的增值稅,假設(shè)我7月份月底的時(shí)候還差很多進(jìn)項(xiàng),那我8月初開的進(jìn)項(xiàng)票到8.15號(hào)的申報(bào)的時(shí)候可以用來抵扣7月份的增值稅么
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
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