就是按租金的不含稅價(jià)*12%,小微減半。從租后要減少?gòu)膬r(jià)房產(chǎn)稅的原值
從價(jià)計(jì)征繳納過(guò)房產(chǎn)稅的房屋出租部分給其他公司,還需要從租繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師,公司有一部分廠房出租了,原來(lái)房產(chǎn)稅是從價(jià)計(jì)征,現(xiàn)在有一部分是從租計(jì)征了,原來(lái)從價(jià)計(jì)征部分房產(chǎn)稅和土地稅怎么算呢?
老師,甲公司將廠房都租出去了,如果是0元全部出租給了另外一個(gè)乙公司,請(qǐng)問(wèn)這甲公司的房產(chǎn)稅不按從價(jià)計(jì)征了,全部按從租計(jì)征0元申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師好,問(wèn)一下房產(chǎn)稅,廠房一部分出租,按照從租計(jì)征,也就是本時(shí)間段的租金收入,還有一部分沒(méi)有出租出去,這一部分按照從價(jià)計(jì)征?然后最終兩部分合計(jì)納稅?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,是開(kāi)票后的所屬期納稅,從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅是不是一年一次,然后剔除從租部分繳納,對(duì)嗎?另外繳稅公式是怎樣的
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián),老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo),人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
那就是交6%了,可以減少那還好的,因?yàn)槌鲎夥胶统凶夥蕉际俏覀兝习?
是的,可以減少的哈