不可以的,不能申請退稅
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
老師,我是房地產(chǎn)企業(yè),上月辦理增量留底退稅,然后這月房地產(chǎn)收到首付款預(yù)交增值稅時(shí)可不可以享受附加稅減免?
老師,請問住宿發(fā)票有稅率13%的嗎?
美團(tuán)、攜程這些平臺(tái)屬于互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)里的平臺(tái)嗎,那有線上業(yè)務(wù)的餐飲業(yè)、酒店業(yè)是不是也受互聯(lián)網(wǎng)新規(guī)的影響
老師您好,我收到我們車間裝的風(fēng)扇發(fā)票2000元,還有防爆燈發(fā)票600元,我應(yīng)該入什么科目,摘要怎么寫
老師好,有一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)120萬元,前期直接都分別記入管理費(fèi)用了,但實(shí)際應(yīng)該按照3年攤銷,那么現(xiàn)在我該調(diào)出來,從管理費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi),然后每月攤銷嗎?
老師,請問股東轉(zhuǎn)了投資款進(jìn)來,繳納的印花稅應(yīng)該怎么入賬?
老師好 我們是一家商貿(mào)公司 上個(gè)月開了140多萬的發(fā)票內(nèi)容是燈桿 和安全帽之類的, 但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有安全帽之類的 我可以抵扣其他品種的發(fā)票嗎
A公司想將其持有的股權(quán)置換母公司對它的股權(quán),怎么計(jì)算資產(chǎn)價(jià)值,會(huì)不會(huì)涉及重復(fù)計(jì)算?
老師請問下 出口的一個(gè)彩鋼卷 是不能退稅的 然后讓我視同內(nèi)銷申報(bào)增值稅 那這個(gè)收入怎么確認(rèn)呢
老師 個(gè)稅申報(bào)表里基本養(yǎng)老保險(xiǎn)填單位和個(gè)人繳納的和嗎
勞務(wù)報(bào)酬連續(xù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)是不是不用代開勞務(wù)發(fā)票直接申報(bào)個(gè)稅就可以稅前扣除了
老師,2022年六月成立房地產(chǎn)企業(yè),增量留抵退稅額是指申請退稅當(dāng)期期末留抵稅額減2019年3.31的留抵稅額0的差,這個(gè)期末留抵稅額是申請退稅當(dāng)期申報(bào)表里留抵稅額還是除此要加上成立后每年沒退稅沒抵減的留抵稅額
當(dāng)期申報(bào)表里面的留底稅額
老師,那往年留抵稅額不退要怎么處理呢
留底 留著以后抵扣就可以