同學(xué),你好
你銷售多少錢,就確認(rèn)多少收入
老師,我們是出口退稅的,然后想咨詢一下,因?yàn)橐郧霸路莸某隹诎l(fā)票開的普通發(fā)票里面,有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷,然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票,13%的出口發(fā)票,那我這部分的銷項(xiàng)金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報(bào),因?yàn)檫@些銷項(xiàng)并不是我們這個(gè)月的收入,是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
我有跟香港那邊有交易,然后香港那邊不需要發(fā)票,可是我這邊不開票的話我怎么確認(rèn)收入啊 。。。。。她還涉及到出口退稅的 請(qǐng)問一下 這個(gè)該怎么確認(rèn)收入呢
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
去年12月出口一批貨物,是出口視同內(nèi)銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
老師,請(qǐng)問,2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照忘記公示(年報(bào)),現(xiàn)在還可以補(bǔ)報(bào)嗎?
租賃的廠房車間裝修,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師小公司,收到銷售清單2000我做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000貸庫(kù)存現(xiàn)金2000過了10天他又開了退貨單100這個(gè)我要怎么做賬
怎么沖銷以前年度做的未開票收入,分錄怎么做?
請(qǐng)問購(gòu)買購(gòu)買藿香藿香正氣水發(fā)放給職工是進(jìn)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),要繳納個(gè)稅嗎
個(gè)稅中入職日期申報(bào)晚于合同日期一年這樣。因?yàn)橄聜€(gè)月才發(fā)工資我如果按合同日期費(fèi)用就多扣除一個(gè)月。我比合同日期晚一年這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
自然人客戶端,去門前更正申報(bào)工資以后,電腦不就看不到申報(bào)的工資明細(xì)了嗎?那有什么比較簡(jiǎn)單的辦法可以看到
購(gòu)買風(fēng)油精和花露水發(fā)給職工屬于什么科目,福還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
老師您好,供應(yīng)商提供的主材料,我們提供的其他配材,焊接成一個(gè)成品,這個(gè)發(fā)票怎么開具呢
老師,高新企業(yè)是不是要做研發(fā)費(fèi)用輔助帳啥的