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這個(gè)是今年1月份做的憑證分錄?,F(xiàn)在發(fā)票回來了,是專票,應(yīng)該如何調(diào)整

這個(gè)是今年1月份做的憑證分錄。現(xiàn)在發(fā)票回來了,是專票,應(yīng)該如何調(diào)整
2025-08-11 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-11 16:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)沖

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快賬用戶6955 追問 2025-08-11 16:19

這樣子做賬,那張發(fā)票的原始憑證應(yīng)該放在哪一個(gè)分錄后面附件?

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齊紅老師 解答 2025-08-11 16:21

附在后邊這個(gè)分錄后邊,摘要就是某號憑證收到發(fā)票

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快賬用戶6955 追問 2025-08-11 20:46

企業(yè)所得稅。返還到公司的銀行賬戶。會(huì)影響今年的損益嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-08-11 21:05

那個(gè)計(jì)入利潤分配,不影響本年利潤

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快賬用戶6955 追問 2025-08-11 21:08

具體怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2025-08-11 22:16

匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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你好,根據(jù)你的描述(這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做),現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-02-28
借利潤分配,未分配利潤貸固定資產(chǎn)清理。紅沖這個(gè)。
2024-05-10
你好;? ?你的發(fā)票和你 做賬的金額 是一致的嗎? ?
2023-01-12
你好,金蝶反結(jié)賬同時(shí)按下ctrl%2BF11鍵
2022-01-23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣
2023-04-14
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